Contract Notice Detail
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Base Total Price:
543,059.6 Dominican Pesos
Request Reference:
HJMRJ-DAF-CM-2024-0010
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN EL HOSPITAL INFANTIL DR. JOSE MANUEL RODRIGUEZ JIMENES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle 28 esquina 39 #1 Ens. La Fe Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2024 16:08:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/06/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
19/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
21/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/06/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/06/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/06/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
543,059.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
91,863.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
3,540.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,876.20
DOP
----
View
2.3.9.1.01
416,044.40
DOP
----
View
2.3.7.2.99
11,328.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
14,868.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
3,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
543,059.60
DOP
Vencido
fondo limpieza.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/06/2024 14:56:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 07:40:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/06/2024 11:08:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
19/06/2024 13:58:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
19/06/2024 15:55:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
HMISS-DAF-CM-2024-0010-INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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acta de inicio impieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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fondo limpieza.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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OFICIO LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1592642
21/06/2024 15:04
531,684.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/06/2024 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Springdale Comercial, SRL
531,684.4 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
543,059.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante con olor galones
70
UD
177
12,390.00
2
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro al 5% galones
120
UD
94.4
11,328.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de detergente en polvo 1/30
8
UD
1,593
12,744.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
jabon de cuaba liquido galon
70
UD
212.4
14,868.00
5
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo verde
90
UD
41.3
3,717.00
6
42132203 - Guantes de exa
(...)
42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos
2.3.9.3.01
Pares de Guantes de latex o goma
20
UD
177
3,540.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel pvc rollo
6
UD
1,003
6,018.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de palo alto
18
UD
218.3
3,929.40
9
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galon Removedor de manchas de piso
30
UD
472
14,160.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas rojas No.30 calibre 200 100/1
30
UD
1,298
38,940.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas rojas No.55 calibre 200 100/1
60
UD
1,711
102,660.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas negras No.30 calibre 200 100/1
30
UD
826
24,780.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas negras No.55 calibre 200 100/1
120
UD
1,357
162,840.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo Fundas negras No.18 calibre 200 100/1
10
UD
649
6,490.00
15
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete Fundas negras No.6 (100/1) (rayas negras)
50
UD
218.3
10,915.00
16
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paquete Fundas No.4 (100/1) (rayas azul)
30
UD
188.8
5,664.00
17
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Paquete Papel debaño 48/1
40
UD
1,416
56,640.00
18
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Paquete Papel higiénico para dispensador 12/1
30
UD
973.5
29,205.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de mano lanilla verde
35
UD
76.7
2,684.50
20
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de mano lanilla roja
25
UD
76.7
1,917.50
21
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Galones Vinagre blanco para desinfectar
24
UD
147.5
3,540.00
22
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Grueso de acero
60
UD
59
3,540.00
23
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Caja Jabon de cuaba en pasta 50/1
2
UD
171.1
342.20
24
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galon Jabon liquido Lavaplatos
18
UD
236
4,248.00
25
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Galon limpia cristal
8
UD
230.1
1,840.80
26
12141806 - Sodio na
2.3.6.3.06
hipoclorito de sodio 10% galon
6
UD
312.7
1,876.20
27
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
pala recogedora
10
UD
224.2
2,242.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1592642
Informe final de la selección DO1.AWD.1592642
21/06/2024 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.558381
La lista de oferentes del proceso HJMRJ-DAF-CM-2024-0010 publicada por Hospital Dr. José Manuel Rodríguez Jiménes
21/06/2024 14:56
(UTC -4 hours)
Detail