Contract Notice Detail
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Base Total Price:
365,685.54 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0069
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MISCELÁNEOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MISCELÁNEOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2024 16:10:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/06/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2024 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/06/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/06/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
18/06/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
20/06/2024 16:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/06/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/06/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 16:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
50,073.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
29,429.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
19,540.80
DOP
----
View
2.3.9.9.05
944.00
DOP
----
View
2.3.6.1.04
159.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y MISCELÁNEOS
50,073.30
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1719341005438XU5bN
1
50,073.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/06/2024 11:49:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
18/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA-.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1593720
25/06/2024 12:17
365,685.54 Dominican Pesos
Final Report:
25/06/2024 12:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construcciones y Terminaciones del Caribe Coterca, SRL
279,103.04 Dominican Pesos
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Ramón Estolano Rivera Benzant
36,509.2 Dominican Pesos
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Slyng Dominicana, SRL
50,073.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
365,685.54
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
41111943 - Sensores de re
(...)
41111943 - Sensores de resistencia o conductividad eléctrica
2.3.9.6.01
Fotoceldas redondas de 660w 110v
2
UD
590
1,180.00
2
41111943 - Sensores de re
(...)
41111943 - Sensores de resistencia o conductividad eléctrica
2.3.9.6.01
Base p/Fotoceldas Senc. c/Grapa
2
UD
318.6
637.20
3
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre de Goma Redonda 3x2.5mm (3x12) SJTW
70
UD
70.8
4,956.00
4
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
Tape de Vinyl de 30" 3m Temflex No.100
5
UD
188.8
944.00
5
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
Yeso en Polvo fundas de 4Lbs
3
UD
53.1
159.30
6
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre Calibre No. Amerciano
200
UD
41.3
8,260.00
7
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Caja de Breaker tipo Europea de 4 Circuito
1
UD
826
826.00
8
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
Breaker tipo Europeo de 16 Amperes
4
UD
295
1,180.00
9
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Pies de Alambre Calibre 12/12 Vinyl
150
UD
82.6
12,390.00
10
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla Silicon Flex color negro
24
UD
814.2
19,540.80
11
12142006 - Gas neón ne
2.3.7.2.99
Tanque de R-410A (24 LBS)
1
UD
10,030
10,030.00
12
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Rollos de cinta ductape
4
UD
590
2,360.00
13
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Galones de producto de limpieza
3
UD
3,864.5
11,593.50
14
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Union universal
1
UD
135.7
135.70
15
31163003 - Acoples metáli
(...)
31163003 - Acoples metálicos
2.3.9.8.02
Acople de ductos quirófano 3er nivel
3
UD
4,130
12,390.00
16
40101604 - Ventiladores
2.3.9.8.01
Extractores de baño sobre plafon
24
UD
5,428
130,272.00
17
23153402 - Accesorios de
(...)
23153402 - Accesorios de ensamblaje
2.3.9.8.02
Terminales de bumpers
152
UD
354
53,808.00
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Protectores de Esquinas 4'
20
UD
2,714
54,280.00
19
31241702 - Espejos metáli
(...)
31241702 - Espejos metálicos
2.3.6.2.01
Espejos reforzados para proteccion de patinillos
16
UD
2,546.44
40,743.04
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1593720
Informe final de la selección DO1.AWD.1593720
25/06/2024 12:17
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.559033
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0069 publicada por Hospital Central de las FFAA
25/06/2024 11:49
(UTC -4 hours)
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