Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
182,798.05 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0071
Request Name:
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURAS Y INSUMOS PARA PINTAR, PARA USO EN EL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. la pista No. 10 Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 11:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 11:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
13/06/2024 11:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
215,701.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
198,613.58
DOP
----
View
2.3.6.4.06
2,801.32
DOP
----
View
2.3.6.3.04
14,286.79
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO TOTAL
215,701.69
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718294735030yh68Q
1
215,701.69
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 11:47:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
REQUERIMIENTO DE PINTURAS 2.xlsx
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PINTURA 2.xlsx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PINTURA 2.xlsx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1589019
13/06/2024 11:52
215,701.7 Dominican Pesos
Final Report:
13/06/2024 11:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
RLA Express, SRL
215,701.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PINTURAS
-
Subtotal
182,798.05
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCA DE ACEITE
17
UD
7,359.4
125,109.80
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA GRIS (B0MBERO) DE ACEITE
2
UD
7,359.4
14,718.80
3
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA AMARILLO TRAFICO DE ACEITE
4
UD
7,122
28,488.00
4
31191506 - Discos abrasiv
(...)
31191506 - Discos abrasivos
2.3.6.4.06
LIJA DE AGUA #100
10
UD
237.4
2,374.00
5
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA DE 9 1 1/4
8
UD
356.1
2,848.80
6
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA DE 3
9
UD
296.75
2,670.75
7
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
BROCHA DE 4
10
UD
178.05
1,780.50
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
BROCHA DE 3
10
UD
124.64
1,246.40
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA ANTI GOTA 9
15
UD
237.4
3,561.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1589019
Informe final de la selección DO1.AWD.1589019
13/06/2024 11:52
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555688
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0071 publicada por Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este
13/06/2024 11:47
(UTC -4 hours)
Detail