Contract Notice Detail
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Base Total Price:
44,486.85 Dominican Pesos
Request Reference:
HRDAC-DAF-CD-2024-0157
Request Name:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
19/06/2024 13:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
Adquisición de Materiales Ferreteros para la Bomba Hidráulica, Mantenimiento de los Aires, Pintura para el Techo (Sellante), Reparación de la Puerta del Almacén de Basura
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/06/2024 08:15:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 08:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 08:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/06/2024 08:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/06/2024 08:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/06/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/06/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/06/2024 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,486.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,872.99
DOP
----
View
2.3.9.8.01
322.24
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,177.18
DOP
----
View
2.3.7.2.06
546.46
DOP
----
View
2.3.9.1.01
398.40
DOP
----
View
2.3.6.1.01
889.90
DOP
----
View
2.6.5.2.01
2,144.25
DOP
----
View
2.3.6.3.04
31,452.88
DOP
----
View
2.3.9.9.04
1,949.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
616.35
DOP
----
View
2.3.9.6.01
117.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0000
1
44,486.85
DOP
Vencido
APROP. PRESUP..PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 10:39:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 10:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
APROP. PRESUP..PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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COMPRA CONTRATACION.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1589117
13/06/2024 10:45
52,494.48 Dominican Pesos
Canceled
Final Report:
13/06/2024 10:45
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Femaral, EIRL
52,494.48 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,486.85
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.9.8.02
PERF CUAD 1 1/2 1.6 FRAGA
2
UD
619.72
1,239.44
2
21101513 - Discos
2.3.9.8.01
DIS COR MET 1/16 X 7
2
UD
161.12
322.24
3
31162403 - Goznes o bisag
(...)
31162403 - Goznes o bisagras
2.3.6.3.06
BISAGRA P/SOLDAR #16
6
UD
33.98
203.88
4
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARILL P/SOLD 1/8 UNIV (LIBRA
10
LB
84.8
848.00
5
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO P/PUERTA HIERRO REDON
4
UD
118.7
474.80
6
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
OXIDO DOMASTUR NEGRO (1/4)
2
UD
199.2
398.40
7
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE P/OBRERO TRUPER GU-TECA
2
UD
199.2
398.40
8
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
VARI CONST 3/8 X 20 UNIDAD
2
UD
204.4
408.80
9
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS (FUNDA)
1
UD
444.95
444.95
10
22101619 - Máquinas pulid
(...)
22101619 - Máquinas pulidoras
2.6.5.2.01
PULIDORA TOTAL 950W (UTG109115)
1
UD
2,144.25
2,144.25
11
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
ANGULO ESQUINERO REFORZADO 4
6
UD
17.83
106.98
12
23171512 - Varillas solda
(...)
23171512 - Varillas soldadoras
2.3.6.3.06
PALOM REF BLC 12 X 8
8
UD
127.14
1,017.12
13
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
TARUGO PLAST AZUL (5/16 X 1)
60
UD
1.12
67.20
14
31161501 - Tornillos de p
(...)
31161501 - Tornillos de perno
2.3.6.3.06
TORNILLO DIABLITO 10 X 2
60
UD
0.84
50.40
15
27111709 - Extractor de t
(...)
27111709 - Extractor de tornillos
2.3.6.3.04
DESTOR. ESTRIA TRUPER (DJ- 5/1)
3
UD
140.85
422.55
16
27111709 - Extractor de t
(...)
27111709 - Extractor de tornillos
2.3.6.3.04
BLOCKAID BLANCO CUBO 40LB
10
UD
1,889.85
18,898.50
17
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
PORTA ROLO LANCO (PA-576-19)
2
UD
135.6
271.20
18
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
MOTA ANTI LONGLI 9X3/8 PO
2
UD
74.03
148.06
19
30151604 - Brochas para t
(...)
30151604 - Brochas para techos
2.3.9.8.02
BROCHA 3 LONGLIFE MARRON
1
UD
64.6
64.60
20
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
MANG P/FREG 1/2X3/8X20 CLEMOO
10
UD
97.48
974.80
21
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON FLEX AJUST CLIC-CLAC
5
UD
259.55
1,297.75
22
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRAD IMPERIO (LM341 ENT AC)
5
UD
389.84
1,949.20
23
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
SILICON TRASP JIANG YIN
3
UD
205.45
616.35
24
31201502 - Cinta aislante
(...)
31201502 - Cinta aislante eléctrica
2.3.9.6.01
TAPE TRUP 19MMX18 NEGRO
3
UD
39
117.00
25
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 5 LIBRAS
5
UD
88.99
444.95
26
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
LLAVE P/LAV VIKINGO 1/2 ACR
10
UD
466.55
4,665.50
27
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
HIDROLAVADORA AMICI 1595 PS
1
UD
6,491.53
6,491.53
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1690043
Declaración de Proceso Desierto: HRDAC-DAF-CD-2024-0157
19/06/2024 13:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1589117
Informe final de la selección DO1.AWD.1589117
13/06/2024 10:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555628
La lista de oferentes del proceso HRDAC-DAF-CD-2024-0157 publicada por Hospital Regional Dr. Alejandro Cabral
13/06/2024 10:39
(UTC -4 hours)
Detail