Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
221,424.63 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0100
Request Name:
Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Sede Central del DA y en la Delegación de Puerto Plata
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Pinturas para ser utilizadas en la Sede Central del DA y en la Delegación de Puerto Plata
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/06/2024 14:47:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
12/06/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2024 14:49:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2024 14:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 14:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/06/2024 14:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,424.73
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.06
246.86
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,516.54
DOP
----
View
2.3.7.2.06
215,693.27
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,683.13
DOP
----
View
2.3.1.4.01
1,284.93
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
221,424.73
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0100
1
221,424.73
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER-2024-00267-Adquisición de Pinturas.pdf
2025
2024-0100
1
0.00
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER-2024-00267-Adquisición de Pinturas.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
12/06/2024 14:57:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/06/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDOS-DAF-CD-2024-0100 ARTICULOS FERRETEROS PARA PINTAR.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Técnicas DA-DAF-CD-2024-0100.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compra - DA-DAF-CD-2024-0100.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Técnicas DA-DAF-CD-2024-0100.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1588337
12/06/2024 15:04
221,424.7 Dominican Pesos
Final Report:
12/06/2024 15:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
221,424.7 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
221,424.63
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Acrílica Gris 59 (Cubeta)
7
UD
14,379.55
100,656.85
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura Blanco 00 Acrílica Plus (Cubeta)
8
UD
14,379.55
115,036.40
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brocha No. 3
5
UD
179.15
895.75
4
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Mota Antigota
4
UD
366.53
1,466.12
5
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
Palos Extensores de 2.1M
2
UD
642.46
1,284.92
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
Lija de Agua 120
5
UD
49.37
246.85
7
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
Plafón USG 2x2x5/8
2
CAJ
758.27
1,516.54
8
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátulas Mediana 3”
2
UD
160.6
321.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588337
Informe final de la selección DO1.AWD.1588337
12/06/2024 15:04
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.555402
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-DAF-CD-2024-0100 publicada por Departamento Aeroportuario
12/06/2024 14:57
(UTC -4 hours)
Detail