Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
232,250 Dominican Pesos
Request Reference:
ONESVIE-DAF-CD-2024-0027
Request Name:
Adquisición de Suministro de higiene y limpieza para uso Institucional
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de higiene y limpieza para uso Institucional
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
11/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/06/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/06/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
37,749.85
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
35,999.91
DOP
----
View
2.3.9.1.01
1,749.94
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 Pago
37,749.85
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1720016038339CnlwT
1
37,749.85
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/07/2024 12:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/06/2024 16:08:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/06/2024 16:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/06/2024 19:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/06/2024 09:11:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
14/06/2024 10:47:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/06/2024 11:58:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA SIMPLE DE APROBACION ESPECIFICACIONE-FICHAS TECNIC.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Compromiso firmado 0027.pdf
Other
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FICHA TECNICA-DAF-CD-0027..pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras CM-0012.docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1596920
02/07/2024 13:25
136,039.37 Dominican Pesos
Final Report:
02/07/2024 13:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
67,732 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
27,435 Dominican Pesos
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Rayamel Group, SRL
3,122.52 Dominican Pesos
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Villacosta Productos Victoria, SRL
37,749.85 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Suministro de Higiene y Limpieza 2do. trimestre 2024
-
Subtotal
81,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Blanqueador, Segun Ficha Tecnica.
50
GAL
90
4,500.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda de 55 Galones, Segun Ficha Tecnica.
15
PAQ
500
7,500.00
3
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Funda de 4 Galones, Segun Ficha Tecnica.
25
UD
200
5,000.00
4
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Escobas plásticas con palo, Segun Ficha Tecnica.
12
UD
250
3,000.00
5
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Palo de escoba, Segun Ficha Tecnica.
15
UD
150
2,250.00
6
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de algodón con palo no. 32., Segun Ficha Tecnica.
30
UD
250
7,500.00
7
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Ambientador en aerosol 8.3 oz, Segun Ficha Tecnica.
70
UD
300
21,000.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante, Segun Ficha Tecnica.
70
UD
250
17,500.00
9
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo de Metal, Segun Ficha Tecnica.
50
UD
50
2,500.00
10
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Fregador brillo verde, Segun Ficha Tecnica.
40
UD
60
2,400.00
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Fregador brillo verde con esponja, Segun Ficha Tecnica.
50
UD
100
5,000.00
12
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Limpiador profundo de baño, Segun Ficha Tecnica.
10
UD
300
3,000.00
1.2
Suministro de productos de papel 2do. trimestre 2024
-
Subtotal
151,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla Fardo 12/1, Segun Ficha Tecnica.
20
UD
1,800
36,000.00
14
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla C-Fold Fardo 24/1, Segun Ficha Tecnica.
20
UD
1,800
36,000.00
15
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel jumbo doble institucional Fardo 12/1, Segun Ficha Tecnica.
20
UD
1,900
38,000.00
16
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de Cocina Fardo 10/1, Segun Ficha Tecnica.
20
UD
1,000
20,000.00
17
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensadores para papel de baño, Segun Ficha Tecnica.
2
UD
1,800
3,600.00
18
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones de baño, Segun Ficha Tecnica.
6
UD
1,500
9,000.00
19
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallitas de limpieza microfibra, Segun Ficha Tecnica.
60
UD
100
6,000.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubetas Plásticas 12 LT, Segun Ficha Tecnica.
10
UD
250
2,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1596920
Informe final de la selección DO1.AWD.1596920
02/07/2024 13:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.561106
La lista de oferentes del proceso ONESVIE-DAF-CD-2024-0027 publicada por Ofic. Nac. de Ev. Sísmica y Vulnerabilidad de Infr. y Edificaciones
02/07/2024 12:16
(UTC -4 hours)
Detail