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Base Total Price:
1,574,356 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2024-0026
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
07/06/2024 10:06:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
10/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
12/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/06/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,370,416.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
406,805.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
12,921.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
9,440.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
941,250.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0026
1,370,416.60
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0026
2
1,370,416.00
DOP
Vencido
certificado de cuota a comprometer LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/06/2024 09:58:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/06/2024 08:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/06/2024 16:18:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
12/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
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ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
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FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROB. FICHA TECNICA INSUNOS DE LIMP..pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICADO DE FONDOS INSUMOS DE LIMPIEZA FELIPE.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1590308
17/06/2024 10:30
1,370,416.6 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/06/2024 10:31
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HP Seguridad Digital, SRL
1,370,416.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,574,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
20
GAL
472
9,440.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO
500
GAL
177
88,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 30 LB
200
UD
2,124
424,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO DESINFECTANTE
800
GAL
200.6
160,480.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA
400
GAL
236
94,400.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
295
23,600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
354
17,700.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
150
PAQ
1,180
177,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
400
PAQ
708
283,200.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS 400/1
60
PAQ
1,003
60,180.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M
10
UD
944
9,440.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
100
GAL
295
29,500.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
2,242
6,726.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
2
Cuestionario
2.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,574,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
20
GAL
472
9,440.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO
500
GAL
177
88,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 30 LB
200
UD
2,124
424,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO DESINFECTANTE
800
GAL
200.6
160,480.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA
400
GAL
236
94,400.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
295
23,600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
354
17,700.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
150
PAQ
1,180
177,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
400
PAQ
708
283,200.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS 400/1
60
PAQ
1,003
60,180.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M
10
UD
944
9,440.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
100
GAL
295
29,500.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
2,242
6,726.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
3
Cuestionario
3.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,574,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
20
GAL
472
9,440.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO
500
GAL
177
88,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 30 LB
200
UD
2,124
424,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO DESINFECTANTE
800
GAL
200.6
160,480.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA
400
GAL
236
94,400.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
295
23,600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
354
17,700.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
150
PAQ
1,180
177,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
400
PAQ
708
283,200.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS 400/1
60
PAQ
1,003
60,180.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M
10
UD
944
9,440.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
100
GAL
295
29,500.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
2,242
6,726.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
4
Cuestionario
4.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,574,356.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
GALON DE ACIDO MURIATICO
20
GAL
472
9,440.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE PARA PISO
500
GAL
177
88,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE) 30 LB
200
UD
2,124
424,800.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO DESINFECTANTE
800
GAL
200.6
160,480.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA
400
GAL
236
94,400.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
295
23,600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
354
17,700.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1
150
PAQ
1,180
177,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1
400
PAQ
708
283,200.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS 400/1
60
PAQ
1,003
60,180.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA M
10
UD
944
9,440.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
100
GAL
295
29,500.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DE DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
2,242
6,726.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA DE BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1590308
Informe final de la selección DO1.AWD.1590308
17/06/2024 10:31
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.556419
La lista de oferentes del proceso SRSV-DAF-CM-2024-0026 publicada por Servicio Regional de Salud Valdesia
17/06/2024 09:58
(UTC -4 hours)
Detail