Contract Notice Detail
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Base Total Price:
152,187.65 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSCO-DAF-CD-2024-0035
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS Y DE HERRERIA PARA EL CENTRO CLINICO Y DIAGNOSTICO DE MAO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/06/2024 11:02:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/06/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/06/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/06/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/06/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
171,584.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
66,595.90
DOP
----
View
2.3.9.6.01
96,593.49
DOP
----
View
2.3.7.2.99
780.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,699.86
DOP
----
View
2.3.9.8.02
5,635.44
DOP
----
View
2.3.9.8.01
280.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
171,584.70
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0035
1
171,584.70
DOP
Vencido
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/06/2024 15:45:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA BASICA_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICION_0001.pdf
Other
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDO_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1584551
04/06/2024 15:51
171,584.72 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/06/2024 15:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
A&M Plomeria Y Electricidad, SRL
171,584.72 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
152,187.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.02
CONECTOR CURVO LQT 1
3
UD
122.88
368.64
2
31162407 - Pestillo
2.3.6.3.06
PESTILLO PESADO DE 4
10
UD
258.46
2,584.60
3
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3 M 60 "1600 ROLLO
1
UD
97.45
97.45
4
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3 M DE 60 " 3/4 X 66 PIES ROLLO
1
UD
309.31
309.31
5
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
TAPE 3M DE 60 " 165 GENERAL ELECTRIC ROLLO
3
UD
139.83
419.49
6
31231310 - Tubería de ace
(...)
31231310 - Tubería de acero
2.3.9.8.02
TUBERIA L.Q.T METAL PIE
40
UD
110.16
4,406.40
7
13111061 - Resinas de pol
(...)
13111061 - Resinas de poliuretano
2.3.7.2.99
ULTRA URETHANO SEALANT NEGRO DE 10.5
3
UD
13.92
41.76
8
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 AZUL PIE
500
UD
13.92
6,960.00
9
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 AMARILLO PIE
500
UD
13.92
6,960.00
10
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 VERDE PIE
500
UD
13.92
6,960.00
11
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 ROJO PIE
500
UD
13.92
6,960.00
12
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 BLANCO PIE
500
UD
13.92
6,960.00
13
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE #10 NEGRO PIE
500
UD
13.92
6,960.00
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED TIPO COBRA DE 15W
6
UD
6,000
36,000.00
15
23131703 - Discos para ha
(...)
23131703 - Discos para hacer cabuchones
2.3.9.8.01
DISCO DE CORTE METAL 5/64 X7X8X9
2
UD
200
400.00
16
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
METAL DESPEGLADO LISO 172 X4X8 CALIBRE 16 PLANCHA
4
UD
1,500
6,000.00
17
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
PERFIL EN HIERRO CUADRADO DE 1X2 X1 6MM
1
UD
800
800.00
18
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
PINTURA EN ACEITE OXIDO ROJO
2
UD
300
600.00
19
30102601 - Banda de acero
(...)
30102601 - Banda de acero ferroso
2.3.6.3.06
BARRA DE HIERRO CUADRADA
73
UD
800
58,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1584551
Informe final de la selección DO1.AWD.1584551
04/06/2024 15:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.552933
La lista de oferentes del proceso SRSCO-DAF-CD-2024-0035 publicada por Servicio Regional de Salud Cibao Occidental
04/06/2024 15:45
(UTC -4 hours)
Detail