Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
197,250 Dominican Pesos
Request Reference:
COPREMFA-DAF-CD-2024-0018
Request Name:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, BOCINA Y CORTINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, BOCINA Y CORTINA, PARA SER INSTALADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS (COPREMFA).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2024 13:25:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/05/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/05/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
31/05/2024 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
31/05/2024 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/05/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/05/2024 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
31/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/05/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,755.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
2,360.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,670.00
DOP
----
View
2.6.1.3.01
92,630.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
101,775.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
28,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
232,755.00
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717263322432rObeI
1
232,755.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/06/2024 13:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
31/05/2024 13:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
197,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.1.3.01
ROUTER TP-LINK E4 (3PACK) AC1200 .
1
UD
13,500
13,500.00
2
45111608 - Proyectores de
(...)
45111608 - Proyectores de películas
2.6.2.1.01
PROYECTOR E20 3LCD XGA, 3400 LUMEN
1
UD
69,500
69,500.00
3
43211903 - Monitores de p
(...)
43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch)
2.6.1.3.01
MONITOR 19" PULG. LCD/LED 720P. 5M
1
UD
12,500
12,500.00
4
43202005 - Tarjeta flash
(...)
43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria
2.3.9.2.01
MEMORIA USB 64GB.
30
UD
750
22,500.00
5
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
BATERIAS, CR2032 3V.
20
UD
100
2,000.00
6
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
SCANNER, BLANCO, NEGRO Y COLOR, LED HASTA 200,00 CICLOS
1
UD
52,500
52,500.00
7
45111603 - Pantallas o de
(...)
45111603 - Pantallas o desplegadores para proyección
2.6.2.1.01
PANTALLA KLIPX 100" W/CONTROL REMOTO ELECTRICA
1
UD
16,750
16,750.00
8
43211607 - Parlantes de c
(...)
43211607 - Parlantes de computador
2.3.9.2.01
BOCINA USB, 300W/CONTROL DE VOLUMEN
1
UD
1,500
1,500.00
9
52131602 - Persianas enro
(...)
52131602 - Persianas enrollables
2.3.9.8.02
CORTINA BLACKOUT, COLOR GRIS 60" X 84" CON BAJANTE
1
UD
6,500
6,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.552223
La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2024-0018 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA
01/06/2024 13:01
(UTC -4 hours)
Detail