Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
480,999.76 Dominican Pesos
Request Reference:
ISSFA-DAF-CM-2024-0002
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Centro Olímpico El Millón No. 1 Santo Domingo D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
31/05/2024 08:01:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/06/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/06/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
06/06/2024 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
11/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
12/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/06/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/06/2024 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
14/06/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2024 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
465,315.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
69,738.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
66,699.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
207,048.70
DOP
----
View
2.3.9.5.01
121,829.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago materiales de limpieza
465,315.30
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718312195559wGXBg
1
465,315.30
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/06/2024 16:10:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
31/05/2024 13:48:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/06/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SNCC F033 Oferta Economica.docx
Credenciales
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SNCC F034 Presentacion de Oferta.docx
Credenciales
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SNCC F042 Informacion Oferente.docx
Credenciales
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SNCC F047 Autorizacion Fabricante.docx
Credenciales
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SNCC F056 Formulario de Entrega de Muestras.docx
Credenciales
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Credenciales
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Formulario de ETICA.pdf
Credenciales
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DAF A DAR INICIO AL PROCESO.pdf
Credenciales
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ACTO DE APROBACION DE FICHA TECNICA E INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1588954
13/06/2024 16:25
465,315.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
13/06/2024 16:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Criscel Ulloa Distributions, SRL
465,315.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
480,999.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACONES PARA OFICINAS CON TAPA
30
UD
1,882.1
56,463.00
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS DE FUBDAS DE 12 GALONES 24X30 100/1
30
UD
484.78
14,543.40
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FURDOS DE FUNDAS DE 30 GALONES 28K34 100/1
30
UD
647.82
19,434.60
4
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
FARDOS DE FUBNDAS NEGRAS DE 55 GALONES 34X54 100/1
30
UD
1,243.72
37,311.60
5
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE ABIENTADORES MANUAL 12/1
15
UD
3,540
53,100.00
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CAJAS DE ANBIENTADORES P/DISPENSADORES 6/1
15
UD
4,602
69,030.00
7
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER DE ALGODÓN No.36
25
UD
270.22
6,755.50
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA CON SU PALO
25
UD
271.4
6,785.00
9
41103206 - Detergentes de
(...)
41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios
2.3.9.1.01
CAJAS DE DESODORANTE P/INODORO 40/1
2
UD
4,085.16
8,170.32
10
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL TUALLA 6/1
67
UD
1,093.86
73,288.62
11
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO DE PAPEL DE BAÑO 12/1
67
UD
1,052.56
70,521.52
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA 10/500
30
UD
2,186.54
65,596.20
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1588954
Informe final de la selección DO1.AWD.1588954
13/06/2024 16:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.555890
La lista de oferentes del proceso ISSFA-DAF-CM-2024-0002 publicada por Instituto de Seguridad Social FFAA
13/06/2024 16:10
(UTC -4 hours)
Detail