Contract Notice Detail
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Base Total Price:
119,360 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CD-2024-0022
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/05/2024 16:13:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/05/2024 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
29/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
85,374.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
2,076.89
DOP
----
View
2.3.7.2.99
431.88
DOP
----
View
2.3.3.1.01
24,804.78
DOP
----
View
2.3.9.2.02
720.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
1,669.11
DOP
----
View
2.3.3.2.01
397.42
DOP
----
View
2.3.9.2.01
33,289.82
DOP
----
View
2.3.9.6.01
7,095.62
DOP
----
View
2.3.1.4.01
2,773.50
DOP
----
View
2.3.9.8.02
1,984.76
DOP
----
View
2.3.9.9.05
513.30
DOP
----
View
2.3.2.1.01
9,617.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024
85,374.08
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1717431717887CkkO1
1
85,374.08
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
31/05/2024 16:21:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2024 09:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
28/05/2024 09:42:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
28/05/2024 09:54:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/05/2024 09:56:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1583243
03/06/2024 11:40
85,374.09 Dominican Pesos
Final Report:
03/06/2024 11:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
85,374.09 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS Y SUMINISTRO 2DO TRIMESTRE 2024
-
Subtotal
119,360.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 20 COLOR BLANCO 8 1/2 X11
120
RESMA
400
48,000.00
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS PUNTA REDONDA
15
UD
60
900.00
3
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO 8 1/2 X 13
4
RESMA
500
2,000.00
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR COLOR BLANCA
12
UD
15
180.00
5
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS PARA BILLETES 41MM
6
CAJ
350
2,100.00
6
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS PARA BILLETES 25MM
6
CAJ
350
2,100.00
7
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPICEROS AZUL CRISTAL PUNTO MEDIO
12
CAJ
200
2,400.00
8
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDERS 8 1/2 X 11 50/1
12
CAJ
800
9,600.00
9
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORAS DIGITALES 1801V
6
UD
900
5,400.00
10
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLAS DE APOYO EN MADERA 9X12 CON GANCHO EN METAL
6
UD
400
2,400.00
11
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNDS DE PILAS AAA
100
UD
90
9,000.00
12
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
UNDS DE PILAS AA
48
UD
80
3,840.00
13
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE DE 2"
12
UD
120
1,440.00
14
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPICERO
12
UD
80
960.00
15
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
UNDS DE SACAPUNTAS DE METAL
10
UD
15
150.00
16
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
CAJA DE LAPICES DE CARBON NO.2 HB 12/1
6
CAJ
95
570.00
17
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
PAQUETES POST-IT TIPO BANDERITAS
6
PAQ
180
1,080.00
18
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO 12/1
6
CAJ
500
3,000.00
19
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL 12/1
3
CAJ
500
1,500.00
20
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO 12/1
3
CAJ
500
1,500.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CAJA DE RESALTADORES COLOR AMARILLO 12/1
1
CAJ
500
500.00
22
11121611 - Tablero de par
(...)
11121611 - Tablero de partículas
2.3.1.4.01
PIZARRA EN CORCHO MEDIDAS 17X23"
4
UD
1,500
6,000.00
23
55121804 - Gafetes o port
(...)
55121804 - Gafetes o porta gafetes
2.3.9.8.02
CAJA DE PORTA CARNET PLASTICO COLOR NEGRO 100/1
2
CAJ
2,000
4,000.00
24
60122009 - Accesorios de
(...)
60122009 - Accesorios de encordado o acordonado
2.3.9.9.01
PAQUETES DE COLGANTES PARA CARNET COLOR NEGRO 50/1
2
PAQ
800
1,600.00
25
49101609 - Ornamentos o d
(...)
49101609 - Ornamentos o decoraciones
2.3.9.9.05
FUNDAS DE GLOBOS DIFERENTES COLORES #9
1
UD
700
700.00
26
60121509 - Crayones de ce
(...)
60121509 - Crayones de cera
2.3.9.2.01
CAJAS DE CRAYOLAS DE CERA GRUESAS
10
CAJ
150
1,500.00
27
11121607 - Pulpa de mader
(...)
11121607 - Pulpa de madera
2.3.1.4.01
PAQUTES DE PALETAS DE MADERA(PARA HELADO) MEDIANAS
15
PAQ
50
750.00
28
60121902 - Fieltro
2.3.2.1.01
YARDAS DE FIELTRO DIFERENTES COLORES
25
YD
45
1,125.00
Comentarios proveedor:
COLORES: 5 ROSADO 5 MORADO 5 AMARILLO 5 NARANJA 5 BLANCO
29
60123203 - Cintas sintéti
(...)
60123203 - Cintas sintéticas
2.3.2.1.01
ROLLOS DE CINTAS RIZADAS PARA DECORACION DE FIESTAS
5
UD
75
375.00
Comentarios proveedor:
COLORES: DORADO PLATEADO ROSADO ROJO AZUL
30
31201602 - Pastas
2.3.7.2.99
PAQUETES DE MASILLAS GRANDES DIFERENTES COLORES
3
PAQ
80
240.00
31
11151608 - Hebra de nylon
2.3.2.1.01
ROLLOS DE HILO ELASTICO PARA BISUTERIA TRANSPARENTE
5
UD
150
750.00
32
44121710 - Tiza para escr
(...)
44121710 - Tiza para escribir o accesorios
2.3.9.2.02
CAJA DE TIZA GRANDE COLOR BLANCA
1
CAJ
150
150.00
33
14111610 - Papel de const
(...)
14111610 - Papel de construcción
2.3.3.2.01
BLOCKS DE PAPEL DE CONSTRUCCION
5
UD
100
500.00
34
60121503 - Marcadores lav
(...)
60121503 - Marcadores lavables
2.3.9.2.01
MARCADORES NO PERMANENTES DIFERENTES COLORES
20
UD
30
600.00
35
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS DIFERENTES COLORES
20
UD
25
500.00
Comentarios proveedor:
COLORES: 4 ROSADAS 4 MORADAS 4 VERDES 4 AZULES 4 NARANJA
36
60121201 - Pintura témper
(...)
60121201 - Pintura témpera líquida tradicional
2.3.7.2.06
SET DE TEMPERAS LIQUIDAS 6/1 DIFERENTES COLORES
15
UD
130
1,950.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1583243
Informe final de la selección DO1.AWD.1583243
03/06/2024 11:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.552170
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CD-2024-0022 publicada por Parque Zoológico Nacional
31/05/2024 16:21
(UTC -4 hours)
Detail