Contract Notice Detail
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Base Total Price:
126,585 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0332
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PUNTOS DE RED EN EL AREA REMODELADA DE ONCOLOGOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA DE PUNTOS DE RED EN EL AREA REMODELADA DE ONCOLOGOGIA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/05/2024 13:45:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/05/2024 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/05/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/05/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/05/2024 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/05/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/05/2024 14:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/05/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,880.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
12,092.06
DOP
----
View
2.3.9.6.01
70,234.25
DOP
----
View
2.6.5.5.01
6,568.53
DOP
----
View
2.3.9.9.04
2,674.05
DOP
----
View
2.3.9.8.02
14,856.79
DOP
----
View
2.6.3.1.01
5,188.22
DOP
----
View
2.6.1.9.01
14,266.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
125,880.10
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
894
1
125,880.10
DOP
Vencido
cuota materiales de refrigeracion para mantenimiento correctivo de aire_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/05/2024 08:29:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
28/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
acta de inicio de materiales de redes_0001_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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certf. de materiales de redes_0001_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificacioens técnicas de materiales de redes.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de materiales de redes_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1582101
10/06/2024 10:21
125,880.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/06/2024 10:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kelnet Computer, SRL
125,880.09 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
126,585.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43211501 - Servidores de
(...)
43211501 - Servidores de computador
2.6.1.3.01
GABINETE ABATIBLE 9U
1
UD
9,450
9,450.00
2
26121616 - Cable de telec
(...)
26121616 - Cable de telecomunicaciones
2.3.9.6.01
CABLE UTP CATEGORIA 6
2
UD
4,560
9,120.00
3
43222821 - Panel de conex
(...)
43222821 - Panel de conexiones
2.6.5.5.01
PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT6
1
UD
6,570
6,570.00
4
39121502 - Conmutadores r
(...)
39121502 - Conmutadores reductores
2.3.9.6.01
SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT, 2 PUERTOS SFP, 16 PUERTOS POE, UBIQUITI (COMPATIBLE CON UNIFI)
1
UD
50,500
50,500.00
5
43211501 - Servidores de
(...)
43211501 - Servidores de computador
2.6.1.3.01
BANDEJA PARA GABINETES
1
UD
2,650
2,650.00
6
39121201 - Escalerillas p
(...)
39121201 - Escalerillas portacables
2.3.9.9.04
ORGANIZADOR DE CABLE 2U HORIZONTAL 19 PULGADAS
1
UD
2,675
2,675.00
7
27121707 - Conectores de
(...)
27121707 - Conectores de pliegue
2.3.9.8.02
JACK CATEGORIA 6
100
UD
120
12,000.00
8
56101711 - Conectores de
(...)
56101711 - Conectores de muebles modulares
2.3.9.8.02
FACE PLATE DE UNA SALIDA
30
UD
110
3,300.00
9
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
UPS DE 1500VA/900W
1
UD
10,620
10,620.00
10
42272214 - Conectores o a
(...)
42272214 - Conectores o adaptadores o válvulas de circuitos
2.6.3.1.01
PATCH CORD CABLE CATEGORIA 6, 1 PIE
20
UD
260
5,200.00
11
44103206 - Máquina de con
(...)
44103206 - Máquina de control de acceso y asistencia de tiempo
2.6.1.9.01
TARJETA MAGNETICA DE CONTROL DE ACCESO FRECUENCIA 125KHZ
100
UD
145
14,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1582101
Informe final de la selección DO1.AWD.1582101
10/06/2024 10:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.550983
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0332 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
28/05/2024 08:29
(UTC -4 hours)
Detail