Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
226,750 Dominican Pesos
Request Reference:
JAC-DAF-CD-2024-0070
Request Name:
Pinturas y accesorios para pintar
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Pinturas y accesorios para pintar
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/05/2024 13:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2024 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2024 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/05/2024 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/05/2024 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/05/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2024 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
224,849.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,301.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,215.50
DOP
----
View
2.3.7.2.06
206,500.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
8,732.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,100.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
JAC-DAF-CD-2024-0070Pinturas y accesorios para pintar
224,849.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
JAC-DAF-CD-2024-0070
2024
224,849.00
DOP
Vencido
FONDO DAF 0070.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2024 13:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
28/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DOCUMENTO ANTISOBORNO activo.pdf
Other
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SOLIC DAF 0070.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA DAF 0070.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION DAF CD 0070.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1579132
22/05/2024 14:21
224,849 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2024 14:21
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MH-Soluservi, SRL
224,849 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ARTICULOS FERRETEROS 2
-
Subtotal
226,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA ACRILICA BLANCA COBETA
8
UD
11,000
88,000.00
2
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
PINTURA SEMIGLOSS BLANCA COBETA
9
UD
13,000
117,000.00
3
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
ESPATULA DE ACERO 10 MM
5
UD
250
1,250.00
4
31162106 - Anclaje de tub
(...)
31162106 - Anclaje de tubería
2.3.6.3.06
ROLLO DE LANA SINTETICA
10
UD
250
2,500.00
5
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02
BROCHA 4 PUL
5
UD
450
2,250.00
6
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06
MASILLA ACRILICA GLON
4
UD
1,800
7,200.00
7
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
PORTA ROLO RE280FORZADO
5
UD
350
1,750.00
8
12141911 - Silicona si
2.3.7.2.99
BANDEJA PLASTICA GRANDE PUL.
5
UD
480
2,400.00
9
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER ACRILICO GALON
4
UD
1,100
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1579132
Informe final de la selección DO1.AWD.1579132
22/05/2024 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549692
La lista de oferentes del proceso JAC-DAF-CD-2024-0070 publicada por Junta de Aviación Civil
22/05/2024 13:48
(UTC -4 hours)
Detail