Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,929.64 Dominican Pesos
Request Reference:
DIECOM-DAF-CD-2024-0024
Request Name:
Adquisición de Materiales de Mantenimiento, periodo T2, proceso dirigido a MiPymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Mantenimiento, periodo T2, proceso dirigido a MiPymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Doctor Báez No. 23, Sector Gazcue. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/05/2024 14:01:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2024 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/05/2024 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/05/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/05/2024 14:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,512.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
13,249.04
DOP
----
View
2.3.6.3.04
4,465.12
DOP
----
View
2.3.9.6.01
27,504.62
DOP
----
View
2.3.9.8.01
3,642.66
DOP
----
View
2.3.7.2.03
5,764.30
DOP
----
View
2.3.6.3.06
105.85
DOP
----
View
2.3.9.2.01
873.20
DOP
----
View
2.3.7.2.01
3,717.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
3,433.80
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,203.90
DOP
----
View
2.3.6.4.07
2,159.40
DOP
----
View
2.3.7.1.05
10,230.60
DOP
----
View
2.3.9.1.01
7,162.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Transferencia
89,512.09
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716401423409X7F2r
1
89,512.09
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/05/2024 08:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/05/2024 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DIECOM-DAF-CD-2024-0024- ACTA DE APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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DIECOM-0036-Adquisición de Materiales de Mantenimiento T2..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Declaración sencilla persona jurídica.docx
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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DIECOM-DAF-CD-2024-0024- FICHA TECNICA 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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DIECOM-DAF-CD-2024-0024- FICHA TECNICA 1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1578902
22/05/2024 11:42
89,512.09 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/05/2024 11:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mercantil Rami, SRL
89,512.09 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales ferreteros para uso de la institución, 3er trimestre.
-
Subtotal
87,929.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite motor 15W-40 946 ml
15
UD
682.04
10,230.60
2
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Aromatizante para vehículos (pinitos)
50
UD
114.46
5,723.00
3
24112205 - Cubos no metál
(...)
24112205 - Cubos no metálicos
2.3.9.9.05
Cubos mediano #12
4
UD
680.86
2,723.44
4
31201523 - Cinta de tela
2.3.9.9.05
Duct Tape 2"
20
UD
526.28
10,525.60
5
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
Espátula de Metal
2
UD
379.96
759.92
6
27112601 - Espátulas para
(...)
27112601 - Espátulas para enmasillar
2.3.6.3.04
Espátulas Plástica
2
UD
200.6
401.20
7
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
Extensión eléctrica 15 pies
5
UD
513.3
2,566.50
8
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.3.9.8.01
Mapp Gas 16 oz
2
UD
903.88
1,807.76
9
53131628 - Champús
2.3.7.2.03
Champoo para Vehículos 1 galón
5
UD
1,152.86
5,764.30
10
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Tape eléctrico negro
8
UD
469.64
3,757.12
11
31161507 - Tornillos rosc
(...)
31161507 - Tornillos roscadores
2.3.6.3.06
Tornillos roscadores diablitos de 1 1/2"
30
UD
3.53
105.90
12
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
Pegamento 2 GM
5
UD
174.64
873.20
13
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AA
200
UD
69.62
13,924.00
14
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Pilas AAA
50
UD
69.62
3,481.00
15
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para soplador Total Modelo UTABLI203235 Inalámbrico 20 V 8.5M
1
UD
3,776
3,776.00
16
12131706 - Fósforos
2.3.7.2.01
Caja de fósforos
50
UD
74.34
3,717.00
17
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de gancho largo
3
UD
1,144.6
3,433.80
18
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
Tapas de inodoro blanca redonda
5
UD
366.98
1,834.90
19
27112903 - Rociador manua
(...)
27112903 - Rociador manual
2.3.6.3.04
Bomba portatil para regar herbicida (Rociador)
1
UD
3,040
3,040.00
20
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
Brazo Hidráulico para Puerta 65KG
5
UD
1,221
6,105.00
21
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon de basura con tapa y pedal de 50 litros color negro
1
UD
1,220
1,220.00
22
11111501 - Tierra
2.3.6.4.07
Sacos tierra negra
5
UD
431.88
2,159.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578902
Informe final de la selección DO1.AWD.1578902
22/05/2024 11:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549480
La lista de oferentes del proceso DIECOM-DAF-CD-2024-0024 publicada por Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental
22/05/2024 08:41
(UTC -4 hours)
Detail