Contract Notice Detail
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Base Total Price:
120,118.12 Dominican Pesos
Request Reference:
CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0020
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO HIGUEY
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
20/05/2024 13:03:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/05/2024 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/05/2024 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/05/2024 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/05/2024 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2024 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2024 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
20/05/2024 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
141,739.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
71,262.08
DOP
----
View
2.3.9.9.05
8,329.85
DOP
----
View
2.3.1.1.01
6,892.68
DOP
----
View
2.3.7.2.05
5,582.76
DOP
----
View
2.3.3.2.01
42,577.13
DOP
----
View
2.3.7.2.03
4,688.86
DOP
----
View
2.3.7.2.99
2,406.02
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
141,739.38
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DADFI0769
1
141,739.38
DOP
Vencido
CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2024 13:47:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
21/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO DEL PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1578022
22/05/2024 13:15
141,739.38 Dominican Pesos
Final Report:
22/05/2024 13:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercializadora Hilandro, SRL
141,739.38 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
SEGUNDA LIMPIEZA OFICINA
-
Subtotal
120,118.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Traperos húmedos
8
UD
268.4
2,147.20
2
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
10
PAQ
549.59
5,495.90
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
Bolsas plásticas
10
PAQ
156.33
1,563.30
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico
12
PAQ
844.28
10,131.36
5
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de papel
25
PAQ
157.71
3,942.75
6
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
8
PAQ
2,301
18,408.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Toallas de papel
4
PAQ
900.05
3,600.20
8
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
Desinfectante Gel de manos
3
GAL
697.97
2,093.91
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro cl
20
GAL
101.95
2,039.00
10
53131627 - Limpiador de m
(...)
53131627 - Limpiador de manos
2.3.7.2.03
Jabón de manos
10
GAL
187.97
1,879.70
11
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
15
GAL
193.99
2,909.85
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
15
GAL
350.46
5,256.90
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
10
GAL
874.48
8,744.80
14
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azucares naturales o productos endulzantes
125
LB
46.73
5,841.25
15
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Limpiador de piso de 1.5 litros
12
UD
184.29
2,211.48
16
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiador de cristales
3
GAL
188.33
564.99
17
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
Detergente el polvo para limpieza
30
LB
91.03
2,730.90
18
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plástica para barres
8
UD
223.02
1,784.16
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante antibacterial
10
UD
379.13
3,791.30
20
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida en spray
15
UD
315.41
4,731.15
21
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
10
UD
89.21
892.10
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Palita colectora de basura
6
UD
320.19
1,921.14
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guante para limpieza húmeda
10
UD
104.75
1,047.50
24
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Cubeta para trapear de doble pico
2
UD
322.15
644.30
25
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde para fregar
12
UD
51.21
614.52
26
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Recogedor de polvo
2
UD
2,070.9
4,141.80
27
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
Receptáculos para residuos ( Zafacon)
6
UD
908.6
5,451.60
28
47131613 - Sujetador de t
(...)
47131613 - Sujetador de traperos o escobas
2.3.9.1.01
Sujetado de traperos humedo
2
UD
7,768.53
15,537.06
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578022
Informe final de la selección DO1.AWD.1578022
22/05/2024 13:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.549324
La lista de oferentes del proceso CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0020 publicada por Corporación de Fomento Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
21/05/2024 13:47
(UTC -4 hours)
Detail