Contract Notice Detail
Summary Information

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746,128 Pesos Dominicanos
 
911-DAF-CM-2024-0015 
Proceso dirigido a Mipymes para los servicios de mantenimiento y adquisición de letreros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Proceso dirigido a Mipymes para los servicios de mantenimiento y adquisición de letreros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.  
Compras Menores 
Object of the Contract

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Services 
Services 
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

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Yes 
Scheduling

Scheduling

20/05/2024 14:00:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/05/2024 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/05/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/06/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
630,603.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01276,603.80  DOP----View
2.3.9.9.05354,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Proceso dirigido a Mipymes para los servicios de mantenimiento y adquisición de letreros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1630,603.80  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG171805631121922XOZ1630,603.80  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/06/2024 16:50:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
22/05/2024 17:18:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
23/05/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
23/05/2024 12:05:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
23/05/2024 13:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Acta Inicio CM-2024-0015_ocred.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Convocatoria_ocred.pdfOtroDownload
SNCC F042 Información del Oferente.docxOtroDownload
SNCC F033 Of Economica.docxOtroDownload
SNCC D049 Experiencia contratista.docxOtroDownload
Compromiso-Ético-de-Proveedores.docxOtroDownload
Solicitud de Compra_ocred.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Términos de Referencia_ocred.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Circular No. 1_ocred.pdfDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.158714510/06/2024 17:09630,603.8 Pesos DominicanosActive
    Final Report:10/06/2024 17:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Jorsa Multiservices, SRL630,603.8 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
46,128.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Adquisición de letreros para identificación de sitios de Radiocomunicación62UD74446,128.00
1.2  
 7.3.5-1.1.1-18.1-2-
    
Subtotal
700,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Adquisición de letreros para la zona Metro.1UD300,000300,000.00
    
 
3
55121727 - Letreros
2.3.9.9.05Servicio de mantenimiento letreros Zona Norte 1UD400,000400,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/06/2024 17:09 (UTC -4 hours)
Detail
07/06/2024 16:50 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2024 14:42 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2024 14:40 (UTC -4 hours)
Detail
22/05/2024 14:36 (UTC -4 hours)
Detail
21/05/2024 13:57 (UTC -4 hours)
Detail