Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
144,686 Dominican Pesos
Request Reference:
HRCL-DAF-CD-2024-0033
Request Name:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
17/05/2024 15:02:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
17/05/2024 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/05/2024 15:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
17/05/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/05/2024 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/05/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/05/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/05/2024 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/05/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
17/05/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/05/2024 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,729.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
170,729.48
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
MATERIAL GASTABLE Y OFICINA
170,729.48
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
170,729.48
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/05/2024 15:37:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/05/2024 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1576845
17/05/2024 15:40
170,729.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/05/2024 15:40
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Oviedo-Farma, SRL
170,729.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
144,686.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
ROLLO ETIQUETAS
50
UD
1,348
67,400.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
CAJA DE CLIPS NO.2 10/1
20
CAJ
108
2,160.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
DOCENA DE BLINDER CLIP 51MM
2
UD
290
580.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
CALDULADORA
6
UD
824
4,944.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
PAPEL TERMICO UNA CARA
100
UD
133
13,300.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500
25
UD
948
23,700.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
ETIQUETAS PARA FOLDERS
5
UD
274
1,370.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
GRAPADORAS EN METAL
8
UD
848
6,784.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON 12/1
4
UD
189
756.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 2 HOYOS
4
UD
923
3,692.00
1
55111501 - Directorios el
(...)
55111501 - Directorios electrónicos
2.3.9.2.01
SOBRE 10X15
1,000
UD
20
20,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1576845
Informe final de la selección DO1.AWD.1576845
17/05/2024 15:40
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.548766
La lista de oferentes del proceso HRCL-DAF-CD-2024-0033 publicada por HOSPITAL DR. RODOLFO DE LA CRUZ LORA
17/05/2024 15:37
(UTC -4 hours)
Detail