Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Servicio Regional de Salud Valdesia on 23/05/2024 11:27:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Jueves 23 de mayo 2024 NOTA ACLAROTORIA El proceso de COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DEDIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DESALUD VALDESIA. MEDIANTE EL PROCESO: SRSV- DAF-CM- 2024-0023; será cancelado y cargado nuevamente ya que no se cargaron las fotos/muestras junto con la ficha técnica que lleva el pedido la cual es utilizada para la evaluación de ofertas económicas en donde se evalúa la calidad al igual que el precio y el tiempo estimado de entrega por pedidos. Por este motivo tanto el solicitante del pedido como el comité de compras decidieron que lo mejor es cancelarlo y cargarlo correctamente para evitar inconvenientes con los oferentes y dicha mercancía. Atentamente: Alfonza Feliz Enc. de Compras
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,602,676 Dominican Pesos
Request Reference:
SRSV-DAF-CM-2024-0023
Request Name:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO Y ABASTECIMIENTO DE LOS CPN, CENTROS DE APOYO CLINICO Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD VALDESIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. Constitución no. 198 VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
08/05/2024 16:07:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
14/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
16/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
17/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/05/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,602,676.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
1,039,816.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
543,980.00
DOP
----
View
2.6.4.1.01
4,720.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
14,160.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSV-DAF-CM-2024-0023
2
1,602,676.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE FONDOS INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA COMITE DE COMPRAS INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
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CERTIFICADO DE FONDOS INSUMOS LIMPIEZA.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTO DE APROB. FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA INSUMOS DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTO DE APROB. FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD CE COMPRAS Y CONT. INS. DE LIMPIEZA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
1,602,676.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO galon
20
GAL
413
8,260.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE PARA PISO
500
GAL
177
88,500.00
3
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EN POLVO (ACE)
200
UD
2,183
436,600.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON CLORO DESINFECTANTE
800
GAL
236
188,800.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE CUABA
300
GAL
236
70,800.00
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA PLASTICA CON PALO
150
UD
236
35,400.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBILLONES CON PALO
10
UD
944
9,440.00
8
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
SUAPER #32 CON PALO
150
UD
413
61,950.00
9
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO PARA LIMPIEZA DE INODORO
80
UD
295
23,600.00
10
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
CUBETAS NEGRAS PARA LIMPIEZA M
50
UD
354
17,700.00
11
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA 6/1 FARDO
150
PAQ
1,180
177,000.00
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO 30/1 FARDO
400
PAQ
767
306,800.00
13
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL SEVILLETAS 400/1 FARDO
60
PAQ
1,003
60,180.00
14
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
CONTENEDORES PLASTICOS PARA BASURA MEDIANO
10
UD
472
4,720.00
15
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLOS VERDES
100
UD
118
11,800.00
16
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
100
GAL
236
23,600.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
CAJA DESINFECTANTE AMBIENTADOR GLADE SPRAY
3
UD
2,242
6,726.00
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
CAJA BAYGON INSECTICIDA
3
UD
4,720
14,160.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA M
150
UD
200.6
30,090.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE LIMPIEZA L
150
UD
177
26,550.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1671904
Cancelación del proceso SRSV-DAF-CM-2024-0023
23/05/2024 11:27
(UTC -4 hours)
Detail