Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
19,710 Dominican Pesos
Request Reference:
HPPEM-DAF-CD-2024-0045
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA LAS HORTENCIAS CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2024 15:02:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2024 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2024 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2024 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/05/2024 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/05/2024 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,739.99
DOP
Budget Appropriation Value
20,739.99
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
2,200.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,455.01
DOP
----
View
2.3.9.6.01
120.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
175.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
5,720.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
10,789.97
DOP
----
View
2.3.6.4.04
280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
20,739.99
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0045
8
20,739.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 0045.pdf
2026
0045
1
20,739.99
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER 0045.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/05/2024 13:05:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
AUTORIZACION 0045.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 0045.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PLIEGO DE CONDICIONES 0045.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0045.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CUOTA A COMPROMETER 0045.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1569220
03/05/2024 13:37
20,740 Dominican Pesos
Final Report:
03/05/2024 13:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferreteria La Ferr, SRL
20,740 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
FERRETERIA
-
Subtotal
19,710.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS 3/4 SE MI SDR 21
4
FT
125
500.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBOS 4 PRESION
1
FT
1,900
1,900.00
5
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO 4X90PVC
2
FT
145
290.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC ROSADO 240 ML
1
UD
650
650.00
6
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
SILICON RVT 10 OZ CLEAR
2
UD
335
670.00
8
46171505 - Llaves
2.3.9.9.04
LLAVE DE LAVAMANO CROM
18
UD
575
10,350.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CANDADO 60MM
1
UD
350
350.00
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANO
18
UD
110
1,980.00
13
26121501 - Alambre calent
(...)
26121501 - Alambre calentador
2.3.9.6.01
TEFLON 3/4 X50 GRANDE
2
FT
70
140.00
16
11111502 - Material de re
(...)
11111502 - Material de relleno
2.3.6.4.04
UNION 4 PVC
2
M
160
320.00
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
REJILLA PISO
10
UD
35
350.00
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTONILLADOR ESTRIA
1
UD
70
70.00
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
DESTONILLADOR PLANO
1
UD
90
90.00
13111301 - Espumas de pol
(...)
13111301 - Espumas de poliolefina
2.3.5.5.01
ESPUMA POLIURETANO
5
UD
410
2,050.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1569220
Informe final de la selección DO1.AWD.1569220
03/05/2024 13:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.544595
La lista de oferentes del proceso HPPEM-DAF-CD-2024-0045 publicada por Hospital Provincial Dr. Pedro E. Marchena
03/05/2024 13:05
(UTC -4 hours)
Detail