Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
185,220 Dominican Pesos
Request Reference:
UTECO-DAF-CD-2024-0025
Request Name:
Adquisición de fundas de cemento y arena para diversos trabajos en el Campus Universitario.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de fundas de cemento y arena para diversos trabajos en el Campus Universitario.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Universitaria #100 Cotuí Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/05/2024 17:30:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
02/05/2024 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
02/05/2024 09:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2024 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/05/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/05/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,400.11
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
84,000.07
DOP
----
View
2.3.5.4.01
1,200.01
DOP
----
View
2.3.7.2.99
4,200.03
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Único pago
89,400.11
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
185,220.00
DOP
Vencido
2. Certificacion de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 19:47:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/05/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
02/05/2024 09:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1. Solicitud de compras UTECO-DAF-CD-2024-0025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
2. Certificacion de fondos UTECO-DAF-CD-2024-0025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
3. Acta de inicio de proceso UTECO-DAF-CD-2024-0025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Terminos de referencia UTECO-DAF-CD-2024-0025.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1568244
02/05/2024 19:53
89,400.12 Dominican Pesos
Final Report:
02/05/2024 19:53
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ferretería la Grande Rasoa, SRL
89,400.12 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Cemento y materiales
-
Subtotal
95,220.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris 94 libras
175
UD
510
89,250.00
2
13111303 - Espumas de sil
(...)
13111303 - Espumas de silicona
2.3.5.4.01
Estuche de silicon de 280 ml
2
UD
660
1,320.00
3
30141503 - Aislamiento de
(...)
30141503 - Aislamiento de espuma
2.3.7.2.99
Cartucho de uretano para aplicar negro
15
UD
310
4,650.00
1.2
Arena
-
Subtotal
90,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Adquisición de arena (pañete, piso y grava)
1
UD
90,000
90,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1568244
Informe final de la selección DO1.AWD.1568244
02/05/2024 19:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.544399
La lista de oferentes del proceso UTECO-DAF-CD-2024-0025 publicada por Universidad Tecnologica del Cibao Oriental
02/05/2024 19:47
(UTC -4 hours)
Detail