Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
30,850 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CD-2024-0156
Request Name:
COMPRA GASTABLE DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA GASTABLE DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
30/04/2024 16:02:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
01/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
01/05/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
02/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
02/05/2024 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
9,322.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
9,322.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
9,322.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716385713141aKchU
1
9,322.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2024 15:39:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 20:23:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
01/05/2024 15:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
01/05/2024 17:29:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
01/05/2024 21:41:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
01/05/2024 23:35:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
02/05/2024 07:41:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
02/05/2024 07:59:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
02/05/2024 09:04:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc
Other
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
Other
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ACTO ADM DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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REQUISICIÓN.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD COMPRA GASTABLE DE OFICINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1578525
21/05/2024 16:13
20,584 Dominican Pesos
Active
Final Report:
21/05/2024 16:14
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Velez Import, SRL
6,542 Dominican Pesos
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María Nieves Álvarez Revilla
9,322 Dominican Pesos
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Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL
4,720 Dominican Pesos
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View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
2,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clip Jumbo de metal 50mm
30
CAJ
75
2,250.00
1.2
Compra Gastables de Oficina
-
Subtotal
28,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
Clip billetero mediano
50
CAJ
100
5,000.00
12
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Clip billetero grande
50
CAJ
100
5,000.00
18
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras (fuerte) no industriales
50
UD
225
11,250.00
46
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Saca grapa
50
UD
75
3,750.00
48
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta para sello azul
36
UD
100
3,600.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1578525
Informe final de la selección DO1.AWD.1578525
21/05/2024 16:14
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.549403
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2024-0156 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
21/05/2024 15:39
(UTC -4 hours)
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