Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
125,363.2 Dominican Pesos
Request Reference:
DECEFARD-DAF-CD-2024-0001
Request Name:
Solicitud de Adquisicion Materiales Ferreteros
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Solicitud de Adquisicion Materiales Ferreteros
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Base Aérea de San Isidro San Luis Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/04/2024 11:02:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2024 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2024 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 11:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 11:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2024 11:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 11:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,363.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
45,548.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
52,486.40
DOP
----
View
2.3.9.9.01
5,900.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
826.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
20,602.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
Solicitud de Adquisicion Materiales Ferreteros
125,363.20
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714151248744lpXNo
1
125,363.20
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/04/2024 11:29:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/04/2024 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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fichas tecnicas ferreteros.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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RPE WMC ELECTROCIVIL SRL.Pdf
Constancia de Inscripción de RPE
Download
fichas tecnicas ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1566313
26/04/2024 12:26
125,363.2 Dominican Pesos
Final Report:
26/04/2024 12:26
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
WMC Electrocivil, SRL
125,363.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
125,363.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Negra Polietileno 1 1/4 40MM PN-10 Pie
200
UD
224.2
44,840.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamparas Led P/POSTE DE LUZ 100W 810-6012
4
UD
2,548.8
10,195.20
1
31151505 - Cable de acero
2.3.9.9.01
Cable De Arecero forrado 1/4 T44218 FIERO PIE
200
UD
29.5
5,900.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamparas Led 2x2 De Plafon
10
UD
1,239
12,390.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamparas Led De 100 WATTS-1P66 DE INTERPERIE
10
UD
1,876.2
18,762.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamparas Led 12 WATTS, PARA PLAFON CUADRADO
10
UD
206.5
2,065.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Lamparas De Techo Bombillo Led, 4 APA Deplegable 50 WATTS
10
UD
182.9
1,829.00
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
Pie De Alambre NO. 12
200
UD
11.8
2,360.00
1
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
Tape 3M
4
UD
206.5
826.00
1
32141107 - Zócalos de tub
(...)
32141107 - Zócalos de tubo
2.3.9.6.01
Rosetas
10
UD
118
1,180.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
Bombillos Led De 18 Watts
4
UD
188.8
755.20
1
26121505 - Alambre para a
(...)
26121505 - Alambre para artefactos
2.3.9.6.01
Pie De Alambre Duplo NO. 14
100
UD
29.5
2,950.00
1
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Canaletas Pegantes De 1/2
10
UD
70.8
708.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
Galon De Pintura Gris Plata Anti Corrosivo
6
UD
1,687.4
10,124.40
1
60121211 - Pintura acríli
(...)
60121211 - Pintura acrílica estilo escolar
2.3.7.2.06
Galon De Pintura Azul Positivo 93 Acrilica
6
UD
1,746.4
10,478.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1566313
Informe final de la selección DO1.AWD.1566313
26/04/2024 12:26
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542986
La lista de oferentes del proceso DECEFARD-DAF-CD-2024-0001 publicada por Dirección de Educación, Capacitación y Entrenamiento de la FARD
26/04/2024 11:29
(UTC -4 hours)
Detail