Contract Notice Detail
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Base Total Price:
443,270 Dominican Pesos
Request Reference:
HPDHG-DAF-CM-2024-0068
Request Name:
COMPRA INSUMOS GENERALES ABRIL 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA INSUMOS GENERALES ABRIL 2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 12:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2024 17:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/04/2024 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
01/05/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
01/05/2024 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/05/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/05/2024 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
273,980.67
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
273,980.67
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO
273,980.67
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715023637101lxjnG
1
273,980.67
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/05/2024 11:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
30/04/2024 11:07:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
30/04/2024 11:11:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
30/04/2024 15:53:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
30/04/2024 20:27:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Access to documents requires payment?
No
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
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SOLICITUD DE COMPRA INSUMOS GENERALES ABRIL 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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DECLARACION JURADA PERSONAS JURIDICAS.doc
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FICHA TECNICA 0068.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICION COCINA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SNCC_D014_Invitacion a presentar oferta.pdf
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SNCC_F012_ Convocatoria.pdf
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SNCC_F033_Of_Economica SNCC_D014.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1570016
06/05/2024 13:00
486,902.68 Dominican Pesos
Active
Final Report:
06/05/2024 13:00
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ofisa, SRL
83,156.96 Dominican Pesos
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Sarape, SRL
89,504.36 Dominican Pesos
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Xavsha Multiservices, SRL
273,980.67 Dominican Pesos
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Congesur Congelados Del Sur, SRL
40,260.69 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
COMPRA INSUMOS GENERALES ABRIL 2024
-
Subtotal
23,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50182001 - Ponqués pastel
(...)
50182001 - Ponqués pasteles o biscochos frescos
2.3.1.1.01
BIZCOCHITO ESPONJOSO PAQ. 6/1
30
PAQ
75
2,250.00
2
50101716 - Nueces y semil
(...)
50101716 - Nueces y semillas enteras
2.3.1.1.01
CAJA DE PASAS LIGO PAQ 250 GRAMOS (CAJA 36/1)
2
CAJ
500
1,000.00
3
50192404 - Cristales de g
(...)
50192404 - Cristales de gelatina o mermelada
2.3.1.1.01
GELATINA OLI VARIADAS (-CEREZA, TITTU FRUTI, FRESA, FRAMBUESA) CAJ 48/1
15
CAJ
1,200
18,000.00
4
50131802 - Queso procesad
(...)
50131802 - Queso procesado
2.3.1.1.01
QUESO PARMESANO POTE 8 OZ
5
UD
500
2,500.00
1.2
COMPRA INSUMOS GENERALES ABRIL 2024
-
Subtotal
419,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ SELECTO (GRANO ENTERO) PRIMUM (GELITA)
2,000
LB
35
70,000.00
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
CEREAL NESTUM NESTLE DE ARROZ 270 GR
12
UD
250
3,000.00
7
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
CEREAL NESTUM NESTLE TRES FRUTAS 270GR
12
UD
250
3,000.00
8
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ EN GRANO (PAQ 3 LIBRAS)
60
PAQ
900
54,000.00
9
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFÉ MOLIDO PAQ 1 LIB
100
PAQ
300
30,000.00
10
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETAS CON CREMA RELLENAS CON SABOR QUESO PAQ 24/12 / 34 G
20
CAJ
2,300
46,000.00
11
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS DE AVENA, GRANOLA, FRUTOS SECOS Y PASAS PAQ 1/5 1.34 OZ (PAQUETE)
100
CAJ
160
16,000.00
12
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS CON CHISPAS SABOR A CHOCOLATE CAJA 1/8 39 G
10
CAJ
200
2,000.00
13
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
GALLETAS OREO CHOCOLATE (CAJA 12/ 12)
20
CAJ
2,300
46,000.00
14
50221102 - Grano de harin
(...)
50221102 - Grano de harina
2.3.1.1.01
HARINA EL NEGRITO CAJITAS 28 ONZ
108
UD
390
42,120.00
15
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE CONDENSADA LATA 395 G
48
UD
125
6,000.00
16
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE DE COCO LA FAMOSA 15 OZ
48
UD
125
6,000.00
17
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA (CAJA 24/1)
48
UD
1,800
86,400.00
18
50171833 - Cremas de unta
(...)
50171833 - Cremas de untar saladas o patés
2.3.1.1.01
MOSTAZA GALON
5
GAL
600
3,000.00
19
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
POLVO COLORANTE AMARILLO 4.25 ONZ
30
UD
200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1570016
Informe final de la selección DO1.AWD.1570016
06/05/2024 13:00
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544988
La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CM-2024-0068 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA
06/05/2024 11:30
(UTC -4 hours)
Detail