Contract Notice Detail
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Base Total Price:
173,010.09 Dominican Pesos
Request Reference:
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 12:50:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 12:51:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 12:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 12:54:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 12:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2024 12:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 12:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 12:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
173,010.21
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
3,504.60
DOP
----
View
2.3.1.4.01
35,011.31
DOP
----
View
2.3.6.2.02
16,244.45
DOP
----
View
2.3.6.4.04
5,178.43
DOP
----
View
2.3.7.2.06
27,268.56
DOP
----
View
2.3.6.3.06
68,829.74
DOP
----
View
2.6.5.7.01
16,973.12
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
:ADQUISICION D PINTURA Y MATERIALES FERRETEROS
173,010.21
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17140745046073LizH
1
173,010.21
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 15:13:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2024 12:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras CD-12-24.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras CD-12-24.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud de compras CD-12-24.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1565137
25/04/2024 15:29
173,010.21 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2024 15:29
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Contract Value
Document(s)
Importaciones PMB SRL
173,010.21 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,973.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA TIPO TIJERA DE 8
1
UD
16,973.12
16,973.12
1.2
T-2 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
156,036.97
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
CUBETA DE PINTURA ACRILICA
1
UD
13,564.32
13,564.32
2
31211704 - Sellantes
2.3.7.2.06
CUBETA SELLANTE P/ FILTRANTE BLANCO
1
UD
13,704.2
13,704.20
3
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO ENLOGADO
1
UD
10,062.42
10,062.42
4
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
LAVAMANO DE PEDESTAL
1
UD
6,182.02
6,182.02
5
11121701 - Aserrín
2.3.1.4.01
BAJANTE DE 2X4X14 PIES
18
UD
1,251.39
22,525.02
6
11121701 - Aserrín
2.3.1.4.01
CABALLETE
5
UD
284.04
1,420.20
7
11121701 - Aserrín
2.3.1.4.01
ENLATE DE 14X1X14
14
UD
626.58
8,772.12
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO
6
UD
584.1
3,504.60
9
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO ACERO 4 PULG
3
UD
93.72
281.16
10
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DE ZINC
10
UD
64.9
649.00
11
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DULCE 3 PULG
10
UD
46.02
460.20
12
11101704 - Acero
2.3.6.3.06
LIBRA DE CLAVO DULCE 4 PULG
4
UD
50.74
202.96
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA FINA
1
UD
1,106.25
1,106.25
14
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
METRO DE ARENA GRUESA
1.4
UD
2,908.7
4,072.18
15
11121612 - Médula de made
(...)
11121612 - Médula de madera
2.3.1.4.01
PLANCHAS DE PLAYWOOD
2
UD
1,146.96
2,293.92
16
11101719 - Zinc
2.3.6.3.06
PLANCHAS DE ZINC 60X29
55
UD
1,222.48
67,236.40
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565137
Informe final de la selección DO1.AWD.1565137
25/04/2024 15:29
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542721
La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0012 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA
25/04/2024 15:13
(UTC -4 hours)
Detail