Contract Notice Detail
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Base Total Price:
42,926.67 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ACCESORIOS Y SUMINISTROS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA ACCESORIOS Y SUMINISTROS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2024 16:10:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/04/2024 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 16:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 16:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 16:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2024 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
25/04/2024 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
42,926.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
41,092.96
DOP
----
View
2.3.9.9.05
743.97
DOP
----
View
2.3.9.2.02
300.05
DOP
----
View
2.6.1.1.01
790.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-DAF-CD-2024-0007
42,926.99
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HPMINSA-DAF-CD-2024-0007
1
42,926.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER-0007-2024.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 21:36:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/04/2024 16:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Apropiacion presupuestaria - 0007-2024.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA -0007-2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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REQUISICIONES-0007-2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Autorizacion inicio compras-0007-2024.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SOLICITUD DE COMPRAS-0007-2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1565701
25/04/2024 22:03
42,926.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2024 22:03
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Librería y Pap El Sembrador, EIRL
42,926.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,926.67
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS COLOR CREMA
10
CAJ
695
6,950.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO/ AZUL
120
UD
12.5
1,500.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS DE 5 PULGADAS
10
UD
845
8,450.00
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR DINERO
6
UD
100
600.00
5
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
CINTA DE EMPAQUE
12
UD
62
744.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO PEQ 32 MM
5
CAJ
90.06
450.30
7
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS
10
CAJ
30
300.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTORES TIPO LAPIZ
10
UD
62
620.00
9
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
FELPA GRUESA AZUL
12
UD
75
900.00
10
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
GOMA PARA BORRAR PEQ
12
UD
25
300.00
11
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
GOMILLAS- BANDAS ELESTICAS
30
UD
47
1,410.00
12
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS ESTÁNDAR
10
UD
295
2,950.00
13
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS INDUSTRIALES
2
UD
970
1,940.00
14
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS STANDARD
50
UD
64.99
3,249.50
15
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS INDUTRIAL 23/10
15
UD
64.99
974.85
16
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS INDUTRIAL 23/17
5
UD
165
825.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
4
UD
186
744.00
18
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES- AZUL- NEGRO
24
UD
55
1,320.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES NEON
12
UD
57
684.00
20
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
SUJETADOR DE DOCUMENTOS- 8,5*11/ protector
7
CAJ
450
3,150.00
21
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA FRAPA
10
UD
45
450.00
22
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTA
6
UD
30
180.00
23
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
SUMADORA
2
UD
395.01
790.02
24
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
6
UD
115
690.00
25
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA LIQUIDA PARA SELLOS-AZUL
4
UD
65
260.00
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO MED 15/8
60
UD
12
720.00
27
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
CLIP BOAR MADERA
4
UD
125
500.00
28
44122017 - Folders de col
(...)
44122017 - Folders de colgar o accesorios
2.3.9.2.01
BANDEJA PARA ESCRITORIO
1
UD
495
495.00
29
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
CINTA PARA SUMADORA
6
UD
130
780.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565701
Informe final de la selección DO1.AWD.1565701
25/04/2024 22:03
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542824
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2024-0007 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
25/04/2024 21:36
(UTC -4 hours)
Detail