Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
113,950 Dominican Pesos
Request Reference:
CNSS-DAF-CD-2024-0047
Request Name:
ADQUISICION DE SELLOS-DESECHABLES E IMPRESION DE FOLDERS Y ACRILICOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SELLOS-DESECHABLES E IMPRESION DE FOLDERS Y ACRILICOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/04/2024 16:06:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/04/2024 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 16:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,275.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
13,275.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE SELLOS-DESECHABLES E IMPRESION DE FOLDERS Y ACRILICOS
13,275.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714069443121UCfqm
1
13,275.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 11:32:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2024 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/04/2024 16:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/04/2024 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/04/2024 16:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
BASE DE CONTRATACION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUDES DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INICIO DE PROCEDIMIENTO 0004.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Politica Compliance y Antisoborno.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1565517
25/04/2024 14:16
103,081.01 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2024 14:16
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
AH Editora Offset, SRL
70,800 Dominican Pesos
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IMPRESIONES
GL Promociones, SRL
13,275 Dominican Pesos
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IMPRESIONES
Centro Cuesta Nacional, SAS
13,342.01 Dominican Pesos
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View Detail
DESECHABLES
Logomarca, SA
5,664 Dominican Pesos
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View Detail
SELLOS
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 3
SELLOS PRE-TINTADOS
-
Subtotal
6,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121702 - Almohadilla pa
(...)
60121702 - Almohadilla para sellos de estampación de caucho
2.3.9.8.02
Sellos pretintados redondos
3
UD
2,000
6,000.00
Mis observaciones:
Ver ficha
1.2
Lote 1
Servicio de impresión y enmarcados
-
Subtotal
91,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
82121506 - Impresión de p
(...)
82121506 - Impresión de publicaciones
2.2.2.2.01
Impresión de publicaciones
1
UD
15,000
15,000.00
Mis observaciones:
Ver ficha
2
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Folders con logo y colores institucionales
800
UD
95
76,000.00
1.3
Lote 2
Suministros de Higiene Desechables T2
-
Subtotal
16,950.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111701 - Pañuelos facia
(...)
14111701 - Pañuelos faciales
2.3.3.2.01
Pañuelos faciales
50
CAJ
170
8,500.00
2
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de limpieza
30
PAQ
135
4,050.00
3
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas desechables
80
PAQ
55
4,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565517
Informe final de la selección DO1.AWD.1565517
25/04/2024 14:16
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.542577
La lista de oferentes del proceso CNSS-DAF-CD-2024-0047 publicada por Consejo Nacional de la Seguridad Social
25/04/2024 11:32
(UTC -4 hours)
Detail