Contract Notice Detail
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Base Total Price:
767,710.5 Dominican Pesos
Request Reference:
OCI-DAF-CM-2024-0007
Request Name:
Adquisición de materiales gastables de higiene para esta institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales gastables de higiene para ser utilizados en esta Oficina de Cooperación Internacional
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Maximo Gomez, Esq. Av. Bolivar No19 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2024 11:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/05/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/05/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/05/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
403,714.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
4,740.06
DOP
----
View
2.3.3.2.01
160,362.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
120,649.16
DOP
----
View
2.3.7.2.99
21,912.60
DOP
----
View
2.3.7.2.03
56,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
40,000.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
403,714.64
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715178882026IhaAC
1
403,714.64
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
02/05/2024 13:54:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/04/2024 10:52:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
26/04/2024 10:41:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento 1.pdf
Other
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pliego de condiciones.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Especificaciones tecnicas.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Convocatoria.pdf
Other
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Aprobacion de Especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1569114
03/05/2024 12:48
403,714.64 Dominican Pesos
Final Report:
03/05/2024 12:48
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Fenix Espinal, SRL
403,714.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
16,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
Guantes en Nitrilo para protección No. L, 1X100
10
CAJ
500
5,000.00
2
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas para limpieza
25
UD
200
5,000.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape de trapear No. 36
25
UD
250
6,250.00
1.2
Suministro de Oficina T -1
-
Subtotal
751,460.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilleta de manos cuadradas 1x500
30
UD
945
28,350.00
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Galón de lavaplatos
25
UD
300
7,500.00
3
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Galón de jabón de manos
25
UD
650
16,250.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Galón de Cloro
10
UD
150
1,500.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Galón de Desinfectante
40
UD
225
9,000.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Galón de Desgrasante
25
UD
750
18,750.00
7
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Galón de Alcohol Isopropilico 99%
20
UD
1,225
24,500.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Galón de Limpiador de Cerámica
25
UD
750
18,750.00
9
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador plástico de papel toalla autocoorte
10
UD
5,000
50,000.00
10
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensador de Jabón líquido de baño
10
UD
1,800
18,000.00
11
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
Humificadores de olores
30
UD
1,150.75
34,522.50
12
53131620 - Perfumes o col
(...)
53131620 - Perfumes o colonias o fragancias
2.3.7.2.03
Aromas variados para humidificadores
100
UD
553.38
55,338.00
13
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05
Velones aromaticos
100
UD
500
50,000.00
14
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico 12 en 1 doble cara
60
UD
3,600
216,000.00
15
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toalla 6 en 1 para dispensador de auto corte
60
UD
2,800
168,000.00
16
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Detergente el polvo de 4 libras
100
PAQ
250
25,000.00
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Piedras de olor para inodoros
100
UD
100
10,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1569114
Informe final de la selección DO1.AWD.1569114
03/05/2024 12:48
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.544251
La lista de oferentes del proceso OCI-DAF-CM-2024-0007 publicada por Oficina de Cooperación Internacional
02/05/2024 13:54
(UTC -4 hours)
Detail