Contract Notice Detail
Summary Information

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153,825 Dominican Pesos
 
HPPEM-DAF-CD-2024-0039 
ADQUISICION DE HILOS CROMICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICION DE HILOS CROMICOS PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida las Hortensias Bonao Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

22/04/2024 11:08:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2024 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
153,825.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.01153,825.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  unico pago153,825.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202400394153,825.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

22/04/2024 11:33:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
22/04/2024 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
CUOTA A COMPROMETER 0039.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
AUTORIZACION 0039.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD DE COMPRAS 0039.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO DE CONDICIONES 0039.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
ESPECIFICACIONES TECNICA 0039.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.156300922/04/2024 11:46153,825 Dominican Pesos
    Final Report:22/04/2024 11:46Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Distribuidora José Vásquez, SRL153,825 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES GASTABLES -
    
Subtotal
153,825.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CRÓMICO #1 CON AGUJA ROMA 36MM13UD3,37543,875.00
    
7
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CRÓMICO #3-0 CON AGUJA ROMA 26MM3UD12,75038,250.00
    
8
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CRÓMICO #3-0 CON AGUJA ROMA 36MM6UD5,62533,750.00
    
9
42312201 - Suturas
2.3.9.3.01HILO CRÓMICO #4-0 CON AGUJA ROMA 25MM3UD12,65037,950.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
22/04/2024 11:46 (UTC -4 hours)
Detail
22/04/2024 11:33 (UTC -4 hours)
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