Contract Notice Detail
This Request was cancelled by the buyer Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones on 22/04/2024 15:44:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Buyer Comments: Hacemos de conocimiento de la cancelación del proceso No. INDOTEL-DAF-CD -2024-0038 Solicitud de compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral abril- junio 2024, debido a incidencia presentada en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas al momento de cargar los impuestos en la oferta económica.
Summary Information
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Base Total Price:
170,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-DAF-CD-2024-0038
Request Name:
Solicitud de compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral abril- junio 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Canceled
Description:
Solicitud de compra de los insumos de limpieza para el periodo trimestral abril- junio 2024
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 14:25:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/04/2024 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2024 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/04/2024 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/04/2024 14:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2024 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2024 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2024 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
170,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
168,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
2,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-202
1
170,000.00
DOP
Vencido
2024_202_apropiacion_presupuestaria_.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2024 15:10:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/04/2024 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
2024_202_apropiacion_presupuestaria_.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ficha_tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compra firmada.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
MEMO INSUMO DE LIMPIEZA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Insumos de Cocina 2do
-
Subtotal
170,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paq. 35*1 Fundas Negras de 55 galones para basura calibre 150
12
PAQ
500
6,000.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Paq. 15*1 Fundas negras de 13 galones para basura
900
PAQ
50
45,000.00
3
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suapes #36
10
UD
200
2,000.00
4
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticida para insectos en spray 400 ml
10
UD
200
2,000.00
5
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Limpiador de superficie químico
15
GAL
500
7,500.00
6
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Cubetas plásticas para limpieza No. 16
10
UD
900
9,000.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
50
GAL
200
10,000.00
8
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Esponja con brillo verde de fregar 3m
60
UD
50
3,000.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
desinfectante de piso
80
GAL
300
24,000.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas plásticas medianas
15
UD
100
1,500.00
11
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Aromatizante en pastilla para baños con gancho plástico
100
UD
50
5,000.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Jabón líquido extra higiene para manos respuesto cajas de 6 unidades 1000ml
20
CAJ
2,750
55,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.REQ.1662034
Cancelación del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0038
22/04/2024 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.541529
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CD-2024-0038 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
22/04/2024 15:10
(UTC -4 hours)
Detail