Contract Notice Detail
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Base Total Price:
519,185 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ESTE AYUNTAMIENTO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ESTE AYUNTAMIENTO
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DON ANTONIO GUZMÁN ESQUI PROFESOR JUAN BOCH Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 15:02:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/04/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
26/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
519,185.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
119,400.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
4,520.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
110,420.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
59,500.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
930.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
224,415.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
027
1
519,185.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDOS 20240422_12530944.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/06/2024 11:25:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
23/04/2024 17:05:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
25/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
25/04/2024 14:39:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA CONVOCATORIA OFICINA20240422_13024805.pdf
Other
Download
ACTA DE INICIO OFICINA20240422_12561697.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CERTIFICACION DE FONDOS 20240422_12530944.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OFICIO SUMINISTROS20240422_12572936.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO SUM. OFICINA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1586722
07/06/2024 12:09
371,428.63 Dominican Pesos
Final Report:
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Awarded lot
360 Soluciones Tecnológicas, SRL
371,428.63 Dominican Pesos
ADQUISICION SUMINISTROS DE OFICINA
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lote 1
Lista de artículos
-
Subtotal
519,185.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS 8 ½ X 11
300
UD
398
119,400.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½ X 11
40
CAJ
520
20,800.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 ½ X 14
5
CAJ
690
3,450.00
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTAS PEGANTE
36
UD
135
4,860.00
1
44121707 - Lápices de col
(...)
44121707 - Lápices de colores
2.3.9.2.02
CORRECTORES LIQUIDOS (TIPO LAPIZ)
4
CAJ
1,130
4,520.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES ROJOS (CAJA DE 10)
2
CAJ
760
1,520.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGROS (CAJA DE 10)
2
CAJ
760
1,520.00
1
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES AZULES (CAJA DE 10)
2
CAJ
760
1,520.00
1
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
GANCHOS MACHO Y HEMBRA
2
CAJ
1,870
3,740.00
1
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS PARA BORRAR
24
UD
35
840.00
1
44121625 - Pisa papeles
2.3.9.2.01
GOMITAS #18
50
CAJ
80
4,000.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPAS
4
CAJ
865
3,460.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE METAL
12
UD
410
4,920.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
40
CAJ
245
9,800.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ (CARBON)
12
CAJ
185
2,220.00
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8 (AMARILLA)
60
UD
50
3,000.00
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
LIBRETA RAYADA 8.5X11 (AMARILLA)
60
UD
75
4,500.00
1
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO 3P 9 ½ X 5 ½
50
CAJ
1,040
52,000.00
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORES DE 2 HOYOS
4
UD
470
1,880.00
1
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORES DE 3 HOYOS
3
UD
510
1,530.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES DE MANILA GRANDES 8 ½ X11
200
UD
15
3,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRES DE MANILA GRANDES 8 ½ X14
200
UD
20
4,000.00
1
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES (VARIADOS)
12
CAJ
660
7,920.00
1
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
6
UD
155
930.00
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHOS DE CINTAS LX 350
24
UD
760
18,240.00
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS GRANDES DE 375 HOJAS
20
UD
560
11,200.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS 664 (COLORES VARIADOS)
75
UD
865
64,875.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS 544 (COLORES VARIADOS)
75
UD
900
67,500.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS GPR-53 (DIVERSOS COLORES)
8
UD
8,850
70,800.00
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTAS GPR-42 (DIVERSOS COLORES)
4
UD
5,310
21,240.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.553961
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO LA VEGA-DAF-CM-2024-0012 publicada por Ayuntamiento Municipal Concepción de la Vega
07/06/2024 11:25
(UTC -4 hours)
Detail