Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
546,810 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SNS-DAF-CM-2024-0008
Request Name:
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (botellones) e Insumos Comestibles para Servicio Nacional de Salud, (SNS). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
Servicio de Abastecimiento de Agua Potable (botellones) e Insumos Comestibles para Servicio Nacional de Salud, (SNS). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/04/2024 11:03:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/04/2024 11:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/05/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
546,810.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
546,810.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713533261684XpoN5
4
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Requerimiento agua potable.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Requerimiento Insumos Comestibles.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de fondos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Apropiacion presupuestaria agua .pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Otro
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Otro
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Plantilla de Precios Agua Potable (botellones).xlsx
Otro
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS COMESTIBLES PARA SERVICIO NACIONAL DE SALUD (SNS)
-
Subtotal
546,810.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES DE 5 GALONES)
1
UD
165,000
165,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA
1
UD
13,000
13,000.00
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDOS DE AGUA EMBOTELLADA (FARDOS)
1,500
UD
135
202,500.00
4
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA CON GAS (CAJA DE 12)
60
CAJ
80
4,800.00
5
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLAS DE AGUA MINERALIZADA (CAJA DE 12 UNIDADES)
50
CAJ
80
4,000.00
6
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR MORENA (EMPAQUES DE 5 LB)
100
UD
220
22,000.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE MOLIDO (EMPAQUES DE 1 LB)
275
UD
318
87,450.00
8
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TE FRIO INSTANTANEO (LATA DE 32 OZ)
48
UD
720
34,560.00
9
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE CALIENTE (CAJA DE 12 UNIDADES)
50
CAJ
270
13,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1659921
Declaración de Proceso Desierto: SNS-DAF-CM-2024-0008
02/05/2024 11:33
(UTC -4 hours)
Detail