Contract Notice Detail
Summary Information

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207,109 Dominican Pesos
 
HDPB-DAF-CD-2024-0049 
ADQUISICIÓN DE DESPENSA (SOPITA, SARDINAS, GALLINITAS, LECHE, ARENQUE, QUESO,SALCHICHA & VINAGRE) 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE DESPENSA (SOPITA, SARDINAS, GALLINITAS, LECHE, ARENQUE, QUESO,SALCHICHA & VINAGRE). 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
C/santome No.208, Zona Colonial Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/04/2024 10:31:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 09:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
106,790.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01106,790.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1106,790.40  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411207,109.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/04/2024 11:21:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
18/04/2024 15:30:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
18/04/2024 19:31:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
18/04/2024 22:56:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA REQ.-7246 DESPENSA-SOPITA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
SOLICITUD COMPRA REQ.-7246 DESPENSA-SOPITA.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
CERTIFICACION DE FONDO REQ.-7246 DESPENSA-SOPITA.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA REQ.-7246 DESPENSA-SOPITA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.156471525/04/2024 10:39248,707.8 Dominican PesosActive
    Final Report:25/04/2024 10:39Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Xavsha Multiservices, SRL141,917.4 Dominican Pesos
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    Suplidora de Carnes y Embutidos El Anillo, SRL106,790.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 DESPENSA (ARROZ, ACEITE, SALSA, ENTRE OTROS)-
    
Subtotal
76,655.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50121538 - Pescado almace(...)
2.3.1.1.01SARDINA CAJA GRANDE 15CAJ3,99559,925.00
    
2
50121539 - Pescado fresco
2.3.1.1.01ARENQUE 3CAJ4,65013,950.00
    
3
50171552 - Mezcla para ad(...)
2.3.1.1.01SOPITA4CAJ6952,780.00
1.2  
 EMBUTIDOS (ADQUISICIÓN DE SALCHICHA)-
    
Subtotal
25,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
4
50112001 - Carnes procesa(...)
2.3.1.1.01SALCHICHA DE PAQ. DE 3230PAQ64019,200.00
    
5
50131802 - Queso procesad(...)
2.3.1.1.01QUESO BLANCO 5 LB / BARRAS 20LB3006,000.00
1.3  
 CARNES-
    
Subtotal
2,280.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
6
50111510 - Carne de ave o(...)
2.3.1.1.01GALLINITAS 24UD952,280.00
1.4  
 DESPENSA (ADQUISICION DE GUANDULES, MAIZ, ETC.)-
    
Subtotal
102,974.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE EN POLVO / SACO 20CAJ4,50090,000.00
    
 
8
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE NORMAL 20CAJ4819,620.00
    
9
50131701 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01LECHE ENTERA EN POLVO / C/66CAJ5593,354.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
25/04/2024 10:39 (UTC -4 hours)
Detail
24/04/2024 11:21 (UTC -4 hours)
Detail