Contract Notice Detail
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Base Total Price:
55,550 Dominican Pesos
Request Reference:
UNIHSAM-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Nicolas de Ovando, esq Josefa Brea Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/04/2024 12:10:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
35,391.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
13,710.92
DOP
----
View
2.3.9.9.05
660.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,888.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
15,281.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
782.34
DOP
----
View
2.3.2.1.01
3,068.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
TRANSFERENCIA
35,391.06
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
UNIHSAM-2024-00023
1
55,550.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO .PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 09:43:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2024 17:55:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/04/2024 12:59:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
22/04/2024 11:51:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
22/04/2024 12:54:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
23/04/2024 11:19:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERTIFICACION DE FONDO .PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA .PDF
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA .PDF
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA .PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1565406
25/04/2024 10:15
35,391.06 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2024 10:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
35,391.06 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
12,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
16
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS NEGRO 12/1
10
CAJ
200
2,000.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS ROJO12/1
10
CAJ
200
2,000.00
18
60103009 - Fichas con fra
(...)
60103009 - Fichas con fracciones
2.3.9.2.02
FICHAS CON RAYA 5/8
12
PAQ
150
1,800.00
19
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS POST-IT 3X3 DE COLORES CLAROS
10
PAQ
300
3,000.00
20
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
BROCHES PARA GAFETES DE COLORES MIX (RETRACTIL) YOYITOS 12/1
5
PAQ
600
3,000.00
20
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORA 26/6
10
CAJ
75
750.00
1.2
MATERIALES DE OFICINA
-
Subtotal
43,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Humectante o cera para dedos
10
UD
250
2,500.00
2
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Rollos adhesivos (TAPE INVISIBLE 3/4
10
UD
100
1,000.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras M727
10
UD
350
3,500.00
4
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores
4
CAJ
500
2,000.00
5
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
Protectores de hojas 81/2 X 11
5
PAQ
300
1,500.00
6
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensadores de cinta PARA TAPE DE 3/4
3
UD
300
900.00
7
44122010 - Separadores
2.3.9.2.01
SEPARADORES DE HOJA DE COLORES
5
CAJ
300
1,500.00
8
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
REMOVEDORES DE GRAPA ( SACA GRAPA)
5
UD
100
500.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos AZUL 12/1
10
CAJ
200
2,000.00
10
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápices de madera
10
CAJ
150
1,500.00
11
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Fluido de corrección (CORRETOR LIQUIDO)
10
UD
75
750.00
12
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
Calculadoras o accesorios
2
UD
300
600.00
13
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ETIQUETAS PARA FOLDERS 14 X 87MM
20
CAJ
200
4,000.00
14
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
Papel para sumadora 21/4
100
UD
50
5,000.00
15
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel para impresora o fotocopiadora 8/12 X 11
50
RESMA
315
15,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565406
Informe final de la selección DO1.AWD.1565406
25/04/2024 10:15
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.542511
La lista de oferentes del proceso UNIHSAM-DAF-CM-2024-0011 publicada por Unidad de Salud Mental Profesor Ramón Rey Ardid
25/04/2024 09:43
(UTC -4 hours)
Detail