Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
371,090 Dominican Pesos
Request Reference:
ZOODOM-DAF-CM-2024-0019
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2024 11:04:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,637.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
215,232.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,405.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024
240,637.40
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1714076967622q7c4M
1
240,637.40
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/04/2024 14:05:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/04/2024 14:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
17/04/2024 09:11:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
17/04/2024 11:31:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
17/04/2024 15:06:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
17/04/2024 16:12:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
17/04/2024 17:09:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
17/04/2024 18:11:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
18/04/2024 07:00:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
18/04/2024 10:37:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
FICHA TECNICA ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
ACTA DE INICIO DE EXPEDIENTE ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1570834
07/05/2024 16:15
9,429.66 Dominican Pesos
Final Report:
07/05/2024 16:15
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
9,429.66 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
DO1.AWD.1564623
25/04/2024 12:41
379,451.33 Dominican Pesos
Final Report:
25/04/2024 12:41
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
240,637.4 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Suministros Guipak, SRL
40,455.32 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
J3dplast, SRL
52,569 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Comercial Fenix Espinal, SRL
18,689.88 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Villacosta Productos Victoria, SRL
6,779.95 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Inversiones Sanfra, SRL
5,404.58 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
7,835.2 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
FL&M Comercial, SRL
7,080 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE AREAS DEL ZOODOM 2DO TRIMESTRE 2024
-
Subtotal
371,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PRECORTADO COLOR BLANCO 120 MT
450
UD
200
90,000.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO JUMBO COLOR BLANCO 820 PIE
350
UD
180
63,000.00
3
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA RESISTENTES SIZE L COLOR NEGRO
12
UD
90
1,080.00
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO CON ESPONJA
75
UD
50
3,750.00
5
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
MILLAR DE FUNDAS NEGRAS 55 GLS CALIBRE 120
10
MIL
6,000
60,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
MILLAR DE FUNDAS BLANCAS T/BOLSO NO.72 CALIBRE 90
7
MIL
1,800
12,600.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA MANOS CON FRAGANCIA ALMENDRA
54
GAL
140
7,560.00
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE DESINFECTANTE FRAGANCIA BEBE
250
GAL
150
37,500.00
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALONES DE BLANQUEADORES
350
GAL
90
31,500.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRAS
30
UD
60
1,800.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO PARA FREGAR FRAGANCIA LIMON
54
GAL
160
8,640.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON EN PASTA PARA FREGAR 2.5 LBS
25
UD
130
3,250.00
13
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS GRANDES Y ANCHAS
24
UD
150
3,600.00
14
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
RASTRILLOS METALICOS 22 DIENTES T/MANITA
12
UD
500
6,000.00
15
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA RESISTENTE 100 PIES
2
UD
1,200
2,400.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA VEHICULOS PAQ. 3/1
4
PAQ
750
3,000.00
Comentarios proveedor:
FRAGANCIAS FEBREZE
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES EN ACEITES PARA DISPENSADOR ELECTRICO 2/1 FRAGANCIAS BRISA HAWAI Y CANELA
12
PAQ
450
5,400.00
18
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES PARA DISPENSADOR ELECTRICO 6.2 ONZ FRAGANCIA CANELA , MANZANA Y BRISA HAWIANA
6
UD
600
3,600.00
19
10191506 - Mata – roedore
(...)
10191506 - Mata – roedores
2.3.7.2.05
VENENO PARA RATAS EN BARRAS TRIANGULADAS COLOR AZUL
12
LB
500
6,000.00
20
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO EXTRA FUERTE
100
UD
50
5,000.00
21
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BRILLO DE ALAMBRE
50
UD
15
750.00
22
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
UNDS DE SUAPER NO. 36
20
UD
180
3,600.00
23
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
GALONES LIMPIADOR DE AZULEJOS
6
GAL
180
1,080.00
24
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DESGRASANTES
12
GAL
200
2,400.00
25
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
CEPILLOS DE PARED CON MANGO
15
UD
80
1,200.00
26
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES PLASTICOS 16 ONZ.
12
UD
65
780.00
27
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA RESISTENTE DE 75 PIES
2
UD
900
1,800.00
28
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA RESISTENTE DE 50 PIES
2
UD
700
1,400.00
29
47131830 - Limpiadores de
(...)
47131830 - Limpiadores de muebles
2.3.9.1.01
ESPUMA PARA LIMPIAR Y DESINFECTAR SUPERFICIES 19 ONZ (MUEBLES)
4
UD
600
2,400.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1570834
Informe final de la selección DO1.AWD.1570834
07/05/2024 16:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1564623
Informe final de la selección DO1.AWD.1564623
25/04/2024 12:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.541913
La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2024-0019 publicada por Parque Zoológico Nacional
23/04/2024 14:05
(UTC -4 hours)
Detail