Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,739,048 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CM-2024-0011
Request Name:
Adquisición de Materiales para Pulido de Pisos.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales para Pulido de Pisos.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. los proceres esq, erick leonard, sector arroyo hondo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2024 15:08:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2024 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,739,048.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
724,040.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
902,436.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
106,200.00
DOP
----
View
2.3.6.4.06
6,372.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713203688006U1UzT
2
1,718,434.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/04/2024 09:48:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion de Especificaciones Tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Oficio de Solicitud.pdf
Other
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SNCC_D049_Experiencia_contratista.docx
Experiencia Contratista
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras[205].docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica[207].docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta[208].docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente[209].docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1565112
25/04/2024 14:02
1,718,434 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/04/2024 14:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Vermont, SRL
1,718,434 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,739,048.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CRISTALIZADOR PARA PISO
200
UD
2,006
401,200.00
2
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
CERA DE PISO
140
UD
2,006
280,840.00
3
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
LANA DE ACERO
120
UD
350
42,000.00
4
30121501 - Alquitrán de c
(...)
30121501 - Alquitrán de carbón hulla
2.3.7.2.99
DESGRASANTE PARA MANOS
50
UD
1,840.8
92,040.00
5
30121501 - Alquitrán de c
(...)
30121501 - Alquitrán de carbón hulla
2.3.7.2.99
ACIDO OXALICO DE 55 LIBRAS
200
UD
3,009
601,800.00
6
23131506 - Ruedas para pu
(...)
23131506 - Ruedas para pulir
2.3.9.8.01
RUEDA DE DIAMANTE DISCO
120
UD
885
106,200.00
7
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.6.4.06
PLIEGO DE LIJA No. 100
120
UD
53.1
6,372.00
8
12162302 - Aceleradores d
(...)
12162302 - Aceleradores de cemento
2.3.7.2.99
LIBRAS DE BRILLO
200
UD
594.58
118,916.00
9
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
SACO DE SAL PARA PISOS
40
UD
2,242
89,680.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1565112
Informe final de la selección DO1.AWD.1565112
25/04/2024 14:02
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.542518
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CM-2024-0011 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
25/04/2024 09:48
(UTC -4 hours)
Detail