Contract Notice Detail
Summary Information

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90,490 Dominican Pesos
 
Teatro Nacional-DAF-CM-2024-0013 
LIMPIEZA II 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
MATERIALES DE LIMPIEZA II 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

09/04/2024 14:07:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2024 11:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/04/2024 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2024 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/04/2024 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
4,824.49 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.014,660.20  DOP----View
2.3.3.2.01164.29  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  AGROINDUSTRIAL FERRETERA, SRL4,824.49  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024Teatro Nacional-DAF-CM-2024-001314,824.49  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

18/04/2024 13:01:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
11/04/2024 13:41:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
11/04/2024 18:03:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3Yes
12/04/2024 09:30:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
12/04/2024 10:18:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5Yes
12/04/2024 11:42:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6Yes
12/04/2024 16:07:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7Yes
15/04/2024 08:56:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8Yes
18/04/2024 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Acta Inicio de Expediente.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download
ACTA DE CONOCIMIENTO CODIGO ETICA.pdfOtherDownload
CODIGO ETICA DGCP.pdfOtherDownload
CODIGO ETICA TNEB.pdfOtherDownload
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.157790720/05/2024 11:2867,819.97 Dominican Pesos
    Final Report:20/05/2024 11:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    GTG Industrial, SRL51,620.28 Dominican Pesos
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    Agroindustrial Ferretera, SRL4,824.49 Dominican Pesos
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    Garena, SRL11,375.2 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 LIMPIEZA II-
    
Subtotal
90,490.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ACIDO6GAL4102,460.00
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE AMBIENTADOR36UD2007,200.00
    
3
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO 60LB402,400.00
    
4
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY36UD1505,400.00
    
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SOLIDO(PIEDRA BAÑO)40UD702,800.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO24GAL1102,640.00
    
7
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA DE MANO 600´90UD27024,300.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO144UD19027,360.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/FREGAR6GAL1751,050.00
    
10
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA C-FOLD240UD5012,000.00
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA NEGRO24UD952,280.00
    
12
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE24UD25600.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
20/05/2024 11:28 (UTC -4 hours)
Detail
18/04/2024 13:01 (UTC -4 hours)
Detail