Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,761,082 Dominican Pesos
Request Reference:
DAEH-DAF-CM-2024-0009
Request Name:
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pepillo Salcedo, Ens. La Fe, Sto. Dgo. D.N. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
09/04/2024 16:02:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/04/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/04/2024 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,619,904.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
368,160.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
123,546.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
959,458.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
168,740.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza.
1,619,904.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1715098983847HZE9e
1
1,619,904.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/04/2024 08:26:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
10/04/2024 08:58:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
11/04/2024 11:21:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/04/2024 17:08:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
12/04/2024 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
12/04/2024 14:19:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta de aprobacion de especificaciones tecnicas.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Oficio de solicitud.pdf
Other
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Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificacion existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras[205].docx
Formulario de Entrega de Muestras
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SNCC_F033_Of_Economica[207].docx
Oferta Económica (Cotización)
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta[208].docx
Other
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Solicitud de compras..pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1561830
19/04/2024 08:25
1,619,904 Dominican Pesos
Active
Final Report:
19/04/2024 08:25
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
JF2H Suplidores Diversos, SRL
1,619,904 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,761,082.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel Indivudual redondo 6/1
200
UD
1,239
247,800.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico 48/1
100
UD
1,416
141,600.00
3
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
Servilletas de mesa 500/1
30
UD
1,221
36,630.00
4
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Vasos desechables 7 oz 100/1
150
UD
413
61,950.00
5
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Paquetes de Cucharas
60
UD
236
14,160.00
6
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Paquetes de Tenedores
60
UD
236
14,160.00
7
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Paquetes de platos No.6
60
UD
354
21,240.00
8
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Paquetes de platos No.9
60
UD
354
21,240.00
9
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon grande
125
UD
590
73,750.00
10
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacon pequeño
125
UD
354
44,250.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica para basura 55 GL. 100/1
150
PAQ
1,652
247,800.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Funda plástica para basura 30 GL. 100/1
150
PAQ
767
115,050.00
13
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Funda Biomebasura 30 GL. 100/2
200
PAQ
1,770
354,000.00
14
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01
Lanilla blanca 20 yardas
70
UD
354
24,780.00
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso
200
GAL
291.46
58,292.00
16
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro Domestico
200
GAL
243.08
48,616.00
17
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón de Fregar
65
GAL
295
19,175.00
18
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabón liquido
295
GAL
342.2
100,949.00
19
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
Detergente en polvo 30 lb
70
UD
1,652
115,640.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1561830
Informe final de la selección DO1.AWD.1561830
19/04/2024 08:25
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.540436
La lista de oferentes del proceso DAEH-DAF-CM-2024-0009 publicada por Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extra Hospitalarias (DAEH)
18/04/2024 08:26
(UTC -4 hours)
Detail