Contract Notice Detail
Summary Information

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62,990.99 Dominican Pesos
 
HRDAC-DAF-CD-2024-0047 
Adquisición Servicios de Reparación y Mantenimiento para Camas de UCI marca DOLSAN 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición Servicios de Reparación y Mantenimiento para Camas de UCI marca DOLSAN 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

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Services 
Services 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

01/04/2024 15:01:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
74,329.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.0474,329.37  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de Servicio de Reparacion y Mantenimiento para Camas de UCI marca DOLSAN74,329.37  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000174,329.37  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

02/04/2024 09:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
02/04/2024 02:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
COMPRA CONTRATACION.PDFSolicitud Compra o Contratación Download
APROP. PRESUP..PDFCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
FICHA TECNICA.PDFBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA.PDFActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.155290802/04/2024 09:2274,329.37 Dominican PesosActive
    Final Report:02/04/2024 09:22Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Grupo Moma 5, SRL74,329.37 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
62,990.99
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMA TARJETA MADRE1UD38,990.9938,990.99
    
2
85161501 - Mantenimiento (...)
2.2.7.2.04MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMA UCI MARCA DOLSAN3UD8,00024,000.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
02/04/2024 09:22 (UTC -4 hours)
Detail
02/04/2024 09:20 (UTC -4 hours)
Detail