Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
352,129 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0040
Request Name:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
01/04/2024 14:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/04/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/04/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/04/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/04/2024 14:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/04/2024 14:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/04/2024 14:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2024 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/04/2024 14:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
57,241.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
57,241.80
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
57,241.80
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17132019833485hYwX
1
57,241.80
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/04/2024 10:38:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
01/04/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/04/2024 19:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/04/2024 21:36:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/04/2024 09:08:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
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SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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0000 Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones 1.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1559302
13/04/2024 10:57
349,501.3 Dominican Pesos
Final Report:
13/04/2024 10:57
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Sivelis, SRL
292,259.5 Dominican Pesos
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Minette Group, SRL
57,241.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adq. de Suministro de Oficina
-
Subtotal
352,129.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CAJAS DE FOLDER 8 1/2 X11
20
CAJ
413
8,260.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
CAJA DE LAPICERO AZUL
10
UD
206.5
2,065.00
3
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 13
20
UD
708
14,160.00
4
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8 1/2 X 11
630
UD
472
297,360.00
5
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
Cajas de Clip Billetero de 3/4 (19MM)
50
UD
42
2,100.00
6
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de Tinta EPSON T5449 BLACK
2
UD
845
1,690.00
7
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de Tinta EPSON T5449 YELLOW
2
UD
845
1,690.00
8
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de Tinta EPSON T5449 CYAN
2
UD
845
1,690.00
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Botella de Tinta EPSON T5449 MANGENTA
2
UD
845
1,690.00
10
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Rollos de Papel Kraft
10
UD
1,882
18,820.00
11
43201402 - Tarjetas de mó
(...)
43201402 - Tarjetas de módulos de memoria
2.3.9.2.01
Memoria USB de 64 GB
7
UD
372
2,604.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1559302
Informe final de la selección DO1.AWD.1559302
13/04/2024 10:57
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.539146
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0040 publicada por Hospital Central de las FFAA
13/04/2024 10:38
(UTC -4 hours)
Detail