Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
46,226 Dominican Pesos
Request Reference:
INAPA-DAF-CD-2024-0007
Request Name:
ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ADHESIVOS Y SELLADORES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL INAPA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/03/2024 14:45:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/03/2024 14:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/03/2024 14:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/03/2024 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/03/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2024 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/03/2024 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
46,226.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
7,560.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
37,700.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
966.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711471291292JxeDl
10
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
01/04/2024 11:59:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/03/2024 14:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acuse de recibo - Documentaciones SGI.docx
Other
Download
COMPROMISO ETICO DE PROVEDORES (AS) DEL ESTADO DGCP.PDF
Other
Download
FR-CYC-001. V1 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y ENTENDIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA A LOS PROVEEDORES.docx (2).pdf
Other
Download
FR-CYC-002 - V03 - Formulario Debida Diligencia Proveedores (EDITABLE).docx
Other
Download
FORMULARIO INFORMACION SOBRE EL OFERENTE 0042.docx
Other
Download
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOC2024-000059.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ACTO APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Especificaciones Tecnicas.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1552313
02/04/2024 12:14
46,224.52 Dominican Pesos
Final Report:
02/04/2024 12:14
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Provesol Proveedores De Soluciones, SRL
46,224.52 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
3120 - Adhesivos y selladores (T1)
-
Subtotal
46,226.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
EGA
21
UD
42
882.00
2
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA DE EMPAQUE
120
UD
63
7,560.00
3
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
ADITIVO ESPECIALIZADO PARA GRIETAS EN ESTANQUE
20
GAL
1,885
37,700.00
4
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01
PEGAMENTO EN BARRA
3
UD
28
84.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1552313
Informe final de la selección DO1.AWD.1552313
02/04/2024 12:14
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.535353
La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CD-2024-0007 publicada por Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados
01/04/2024 11:59
(UTC -4 hours)
Detail