Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
156,595.44 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0032
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE COSTURA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2024 08:05:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
25/03/2024 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2024 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
25/03/2024 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
25/03/2024 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/03/2024 08:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/03/2024 08:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2024 08:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2024 08:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
154,453.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
900.34
DOP
----
View
2.3.2.1.01
152,939.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
100.30
DOP
----
View
2.3.9.9.05
513.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
154,453.74
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1713810897691lrtvN
1
154,453.74
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2024 09:36:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
25/03/2024 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA- BIENES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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APROBACION FICHA TECNICA- BIENES - copia.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1550109
26/03/2024 09:42
154,453.74 Dominican Pesos
Final Report:
26/03/2024 09:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jaynild Comercial, SRL
154,453.74 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
156,595.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11161703 - Tela de algodó
(...)
11161703 - Tela de algodón oxford
2.3.2.1.01
ROLLO DE TELA TERGAL P/BOMBONAS (11) ROLLO
360
UD
413
148,680.00
2
23121612 - Agujas para má
(...)
23121612 - Agujas para máquina de cose
2.3.2.1.01
CAJA OE AGUJA NO.18 PUNTA FINA
1
UD
1,274.4
1,274.40
3
11151702 - Hilado de algo
(...)
11151702 - Hilado de algodón
2.3.2.1.01
HILO BLANCO
12
UD
206.5
2,478.00
4
39121407 - Strips de cone
(...)
39121407 - Strips de conexiones
2.3.9.6.01
REGLETA ELECTRICA VARIAS ENTRADAS
1
UD
900.34
900.34
5
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
ROLLO DE PAPEL PATRON KRAFT 18“
1
UD
2,242
2,242.00
6
60122003 - Agujas para co
(...)
60122003 - Agujas para coser a mano
2.3.2.1.01
PAQUETE DE AGUJA DE MANO
1
UD
507.4
507.40
7
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
ROLLOS DE CINTA PEDANTE DE PAPEL
5
UD
102.66
513.30
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1550109
Informe final de la selección DO1.AWD.1550109
26/03/2024 09:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.534500
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0032 publicada por Hospital Central de las FFAA
26/03/2024 09:36
(UTC -4 hours)
Detail