Contract Notice Detail
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Base Total Price:
311,549 Dominican Pesos
Request Reference:
HRLMK-DAF-CM-2024-0009
Request Name:
Suministro de oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de oficina para ser utilizado en el HLMK
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Avenida García Godoy #214 la vega Concepción de La Vega CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/03/2024 15:40:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2024 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/03/2024 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/03/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/03/2024 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 17:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/03/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
122,769.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
121,265.09
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,504.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
transferencia
122,769.59
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HRLMK-DAF-CM-2024-0009
122770
122,769.59
DOP
Vencido
cuota 009 maria_0001.pdf
(View History)
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/04/2024 15:53:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2024 17:33:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
31/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT.009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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SOLIC-CM-09.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA-009.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA-009-2.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1557645
11/04/2024 16:41
205,894.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
11/04/2024 16:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
María Nieves Álvarez Revilla
122,769.55 Dominican Pesos
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Office Multi Services Castillo Suarez, SRL
83,124.64 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
311,549.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
211
UD
330
69,630.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
4
CAJ
430
1,720.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS AZULES 8 1/2X11
7
CAJ
1,225
8,575.00
4
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS NARANJA 8 1/2X11
25
CAJ
1,225
30,625.00
5
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS ROJO 8 1/2X11
25
CAJ
1,225
30,625.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS ROSADO 8 1/2X11
25
CAJ
1,225
30,625.00
7
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE ESTANDAR
12
CAJ
950
11,400.00
8
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETA 2"
10
UD
225
2,250.00
9
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL
50
CAJ
51
2,550.00
10
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
177
CM
50
8,850.00
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA
6
CAJ
750
4,500.00
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA DIVERSOS COLORES
12
CAJ
750
9,000.00
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES PUNTA FINA AZUL
4
CAJ
750
3,000.00
14
44121805 - Esferos de cor
(...)
44121805 - Esferos de corrección
2.3.9.2.01
ESFEROS DE CORRECCIÓN
125
UD
55
6,875.00
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES
34
UD
20
680.00
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
66
UD
270
17,820.00
17
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES
1,166
UD
15
17,490.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLÍGRAFOS ROJOS
36
UD
15
540.00
19
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PIZARRA
84
UD
45
3,780.00
20
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADORES NEGRO
12
UD
45
540.00
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
24
UD
49
1,176.00
22
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIADOS
66
UD
49
3,234.00
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
TAJALAPICES MANUALES
6
UD
10
60.00
24
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
REMOVEDORES DE GRAPA
12
UD
60
720.00
25
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
9
UD
165
1,485.00
26
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
CAUCHO
99
CAJ
45
4,455.00
27
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
HUMIDIFICADORES AZUL
11
UD
65
715.00
28
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
HUMIDIFICADORES ROJO
1
UD
65
65.00
29
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
HUMIDIFICADORES VERDE
1
UD
65
65.00
30
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
ROLLOS ADHESIVOS
12
UD
85
1,020.00
31
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICES DE MADERA
138
UD
8
1,104.00
32
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
PORTAPAELES
25
UD
150
3,750.00
33
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.3.9.2.01
PROTECTORES DE HOJA
8
PAQ
250
2,000.00
34
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS VERDE 8 1/2X11
25
CAJ
1,225
30,625.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1557645
Informe final de la selección DO1.AWD.1557645
11/04/2024 16:41
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.538645
La lista de oferentes del proceso HRLMK-DAF-CM-2024-0009 publicada por Hospital Regional Luís Morillo King
11/04/2024 15:53
(UTC -4 hours)
Detail