Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,759,285 Dominican Pesos
Request Reference:
ARD-DAF-CM-2024-0037
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRTEROS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTELES III Y IV DE LA BASE DE INFANTERÍA DE MARINA “VALMTE. MANUEL R. MONTES ARACHE”, ARD.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Main Object CPV Main Category:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/03/2024 12:25:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/03/2024 17:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/03/2024 14:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/03/2024 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/03/2024 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/03/2024 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/03/2024 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Snip
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,900,010.04
DOP
Budget Appropriation Value
1,900,010.04
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
25,381.38
DOP
25,381.38
DOP
View
2.3.7.2.06
878,939.93
DOP
878,939.93
DOP
View
2.3.9.8.01
30,499.69
DOP
23,499.84
DOP
View
2.3.6.1.01
7,499.99
DOP
7,499.99
DOP
View
2.3.6.3.06
14,517.54
DOP
14,517.54
DOP
View
2.3.6.2.03
347,200.18
DOP
347,200.18
DOP
View
2.3.9.8.02
555,826.17
DOP
562,826.02
DOP
View
2.3.9.9.05
24,520.26
DOP
24,520.26
DOP
View
2.3.7.2.99
15,624.90
DOP
15,624.90
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,900,010.04
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1712097016920iydcB
1
1,900,010.04
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
26/03/2024 17:28:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/03/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Download
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdf
Other
Download
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdf
Other
Download
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Other
Download
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Other
Download
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Other
Download
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
Download
Ficha tecnica.pdf
Download
Solicitud de Compras.pdf
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1549943
26/03/2024 17:34
1,900,010.03 Dominican Pesos
Active
Final Report:
26/03/2024 17:34
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
R & T Pinturas, SRL
1,900,010.03 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
325,822.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
6
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
TAPE VERDE
40
UD
400
16,000.00
8
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTAS
20
UD
135
2,700.00
9
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
ROLOS
12
UD
300
3,600.00
10
27112813 - Vara de extens
(...)
27112813 - Vara de extensión
2.3.9.8.02
VARAS DE EXTENSION
6
UD
1,350
8,100.00
13
31181510 - Juntas de sili
(...)
31181510 - Juntas de silicona
2.3.9.8.01
CUELLOS DE CERA CON GUÍA
56
UD
160
8,960.00
14
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
JUEGOS DE TORNILLOS PARA INODORO
56
UD
53
2,968.00
15
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DE 1/2 SENCILLA
56
UD
300
16,800.00
16
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS DE 24
56
UD
207
11,592.00
17
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
REDUCCIONES DE 1X 1/2 H.G.
57
UD
20
1,140.00
23
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
TEFLON DE 3/4
50
UD
86
4,300.00
24
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVE MONOMANDO PARA LAVAMANOS
64
UD
665
42,560.00
25
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DOBLE
64
UD
512
32,768.00
27
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERAS PARA LLAVE MONOMANDO DE 36 LARGAS PARA LAVAMANOS DE 3/8
112
UD
240
26,880.00
28
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLAS PUSH BOTTON PARA LAVAMANOS
56
UD
690
38,640.00
30
40141607 - Válvulas de bo
(...)
40141607 - Válvulas de bola
2.3.9.8.02
LLAVES EMPOTRAR PPR DE 1/2
64
UD
750
48,000.00
32
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLAS REDONDAS DE 1/2
104
UD
170
17,680.00
33
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
PVC AZUL
2
UD
1,540
3,080.00
34
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILINCON TRANSPARENTE
20
UD
510
10,200.00
35
31211908 - Pistolas de pi
(...)
31211908 - Pistolas de pintar
2.3.6.3.04
PISTOLA DE SILICON
2
UD
725
1,450.00
36
31201503 - Cinta de enmas
(...)
31201503 - Cinta de enmascarar
2.3.9.9.05
TEFLON LIQUIDO PARA POLIETILENO DE 200 OZ.
2
UD
1,300
2,600.00
37
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
HOJAS DE SEGUETA
4
UD
135
540.00
44
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA PARA LAVAMANOS DE 3 PIES
56
UD
300
16,800.00
45
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02
LLAVES DE CHORRO 1/2"
4
UD
280
1,120.00
46
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
CUBRE FALTAS DE 1/2"
48
UD
18
864.00
47
40142314 - Buje de tuberí
(...)
40142314 - Buje de tubería
2.3.6.3.04
REDUCCION DE 1/2 A 3/8 EN BRONCE
48
UD
135
6,480.00
1.2
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR
-
Subtotal
15,352.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 3
16
UD
152
2,432.00
39
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 2
4
UD
130
520.00
43
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHAS DE 6
8
UD
500
4,000.00
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
GALONES DE THINNER
14
UD
600
8,400.00
1.3
MATERIALES DE FERRETERÍA
-
Subtotal
1,168,371.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR COLONIAL 66 (CUBO 5 GL)
30
GAL
9,500
285,000.00
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE BAMBU 14 (CUBO 5 GL)
30
GAL
11,800
354,000.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ACRÍLICA SUPERIOR BLANCO 00 (CUBO 5 GL)
15
GAL
9,500
142,500.00
4
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA ESMALTE INDUSTRIAL BLANCO 5 GL
2
GAL
11,800
23,600.00
38
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA NEGRA INDUSTRIAL (CUBO 5 GL)
4
GAL
11,800
47,200.00
7
31162402 - Cerraduras
2.3.6.3.06
LLAVINES
20
UD
460
9,200.00
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS CEMENTO BLANCO
3
UD
2,125
6,375.00
21
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.01
CODO H.G. DE 1/2
56
UD
106
5,936.00
12
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.03
INODOROS BLANCO
56
UD
5,260
294,560.00
1.4
MATERIALES DE CONSTRUCCION
-
Subtotal
60,940.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
31
30181503 - Duchas
2.3.9.8.02
DUCHAS DE BAÑERAS
60
UD
560
33,600.00
18
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPPLE DE 1/2 X1 1/2
26
UD
32
832.00
19
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPPLE DE 1/2 X4
56
UD
64
3,584.00
20
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPPLE DE 1/2 X8
16
UD
212
3,392.00
26
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPPLE DE 1/2 X2
106
UD
86
9,116.00
29
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON FLEXIBLE PARA LAVAMANOS
56
UD
186
10,416.00
1.5
ADQUISICION DE ACCESORIOS DE PERSIANAS , CORTINAS Y PUERTAS
-
Subtotal
188,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
40
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTAS DE POLIMETAL MEDIDAS 0.95*2.30
8
UD
11,800
94,400.00
41
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTAS DE POLIMETAL MEDIDAS 0.90*2.10
4
UD
11,800
47,200.00
42
30171505 - Puertas de met
(...)
30171505 - Puertas de metal
2.3.9.8.02
PUERTAS DE POLIMETAL MEDIDAS 0.80*2.10
4
UD
11,800
47,200.00
Public Messages
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Final Report
DO1.AWD.1549943
Informe final de la selección DO1.AWD.1549943
26/03/2024 17:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.534866
La lista de oferentes del proceso ARD-DAF-CM-2024-0037 publicada por Armada de República Dominicana
26/03/2024 17:28
(UTC -4 hours)
Detail