Contract Notice Detail
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Base Total Price:
114,354.49 Dominican Pesos
Request Reference:
CORAMON-DAF-CD-2024-0026
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA DE USO INSTIUCIONAL
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA DE USO INSTIUCIONAL
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE DUARTE NO. 195 Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/03/2024 10:25:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2024 10:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2024 10:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/03/2024 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2024 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/03/2024 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/03/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
114,354.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
38,924.22
DOP
----
View
2.3.9.3.01
212.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
20,485.64
DOP
----
View
2.3.3.2.01
30,653.46
DOP
----
View
2.3.9.5.01
21,343.53
DOP
----
View
2.3.7.2.99
941.64
DOP
----
View
2.3.2.2.01
1,793.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
114,354.49
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CORAMON-DAF-CD-2024-0026
1
114,354.49
DOP
Vencido
SCAN DE CUOTA COMPROMETER.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/03/2024 09:27:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SCAN DE SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SCAN DE FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCCAN DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1547805
21/03/2024 10:12
114,354.49 Dominican Pesos
Final Report:
21/03/2024 10:12
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
114,354.49 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
114,354.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
PAQUETE DE CAFÉ DE 1LB
90
PAQ
312.49
28,124.10
2
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZÚCAR DE 5LBS
40
PAQ
206.25
8,250.00
3
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
POTE NÚEZ MOSCADA MOLIDA
6
UD
287.51
1,725.06
4
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
ESPECIE O EXTRACTOS/ CANELA
6
LB
137.51
825.06
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 07
5
CAJ
2,375
11,875.00
6
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 10
1
CAJ
4,718.53
4,718.53
7
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FALDO DE VASOS NO. 05
2
CAJ
2,375
4,750.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48 UNIDADES
8
UD
1,700
13,600.00
9
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS DE 48 UNIDADES
2
UD
1,106.25
2,212.50
10
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL DE BAÑO DE 48 UNIDADES
4
UD
2,250.02
9,000.08
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALONES DE MISTOLÍN
14
GAL
350
4,900.00
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
GALONES DE CLORO
14
GAL
67.26
941.64
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE CUABA
6
GAL
118
708.00
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABÓN LÍQUIDO DE CUABA06
6
GAL
118
708.00
15
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR DE SPRAY
12
UD
115.69
1,388.28
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PAQUETE DE DETERGENTE EN POLVO DE 1 LB
12
UD
100.3
1,203.60
17
42211602 - Cepillos de ba
(...)
42211602 - Cepillos de baño o esponjas o estropajos para los discapacitados físicamente
2.3.9.3.01
BRILLO DE FREGAR MOÑO DE VIEJA
12
UD
17.7
212.40
18
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA DE FREGAR
12
UD
21.83
261.96
19
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPERS
4
UD
184.26
737.04
20
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
4
UD
135.7
542.80
21
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS ZAFACÓN DE 55GL 100/1
12
PAQ
405.63
4,867.56
22
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
PAQUETE DE FUNDAS ZAFACÓN DE 30 GL 100/1
12
PAQ
359.9
4,318.80
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES AMARILLOS PARA USO DEL ÁREA DE COCINA
12
UD
70.8
849.60
24
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
DOCENA DE LANILLAS (TOALLAS) PARA COCINA
40
UD
44.84
1,793.60
25
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS D PAPEL TOALLA PARA MANOS
8
UD
730.11
5,840.88
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1547805
Informe final de la selección DO1.AWD.1547805
21/03/2024 10:12
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.533276
La lista de oferentes del proceso CORAMON-DAF-CD-2024-0026 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
21/03/2024 09:27
(UTC -4 hours)
Detail