Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
233,450 Dominican Pesos
Request Reference:
HLEA-DAF-CD-2024-0015
Request Name:
Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Insumos de Limpieza para el Departamento de Hosteleria del Edificio de Consultas Externas
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ FEDERICO BERMUDEZ, MEJORAMIENTO SOCIAL Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 15:30:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/03/2024 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/03/2024 15:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
20/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
20/03/2024 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,168.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
6,140.72
DOP
----
View
2.3.9.1.01
56,488.16
DOP
----
View
2.3.1.1.01
3,540.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
66,168.88
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
HLEA-02-0203
1
66,168.88
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/03/2024 15:07:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/03/2024 13:44:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
19/03/2024 23:36:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
20/03/2024 07:53:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/03/2024 08:22:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Carta Requerimiento.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Certificacion Existencia de Fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud Existencia de Fondos.pdf
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7. Codigo de Ética.docx
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1548632
22/03/2024 15:43
117,266.3 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/03/2024 15:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial 2MB, SRL
66,168.88 Dominican Pesos
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Grupo Comercial Bestyein, S.R.L
38,497.5 Dominican Pesos
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Villacosta Productos Victoria, SRL
12,599.92 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
LOTE 1 INSUMOS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
217,450.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes
150
GAL
250
37,500.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro
135
GAL
150
20,250.00
3
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabon Lavaplatos de 425g
15
UD
180
2,700.00
4
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper de Lana No. 34
50
UD
290
14,500.00
5
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas Micro Fibras 36x36
2
PAQ
1,200
2,400.00
6
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray
50
UD
500
25,000.00
7
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillos Sanitario con Base de Plastico
8
UD
300
2,400.00
8
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de Latex Industriales
50
UD
140
7,000.00
9
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Micro Fibra Azul
30
UD
90
2,700.00
10
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Micro Fibra Verde
30
UD
90
2,700.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Bayeta Micro Fibra Roja
30
UD
90
2,700.00
12
46181501 - Delantales pro
(...)
46181501 - Delantales protectores
2.3.9.9.05
Delantal en PVC
30
UD
300
9,000.00
13
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Suaper de Goma para Secar
5
UD
400
2,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Aerosol 8onza
50
UD
170
8,500.00
15
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
Espuma Loca
20
UD
600
12,000.00
16
44102904 - Aerosol de air
(...)
44102904 - Aerosol de aire comprimido
2.3.7.2.99
Aire Comprimido
20
UD
400
8,000.00
17
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillo de Tela de Araña
7
UD
300
2,100.00
18
47131611 - Recogedor de b
(...)
47131611 - Recogedor de basura
2.3.9.1.01
Pala Recogedora de Basura
10
UD
270
2,700.00
19
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Brillo Verde
100
UD
70
7,000.00
20
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante Multiuso
10
GAL
350
3,500.00
21
47131827 - Limpiadores o
(...)
47131827 - Limpiadores o removedores de manchas
2.3.9.1.01
Limpiador de Ceramicas
50
GAL
400
20,000.00
22
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Vinagre Blanco
30
GAL
250
7,500.00
23
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba de Cerdas Suaves
30
UD
510
15,300.00
1.2
LOTE 2 DESECHABLES
-
Subtotal
16,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Papel Biodegradables de 4onz 50/1
50
PAQ
200
10,000.00
2
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos de Papel Biodegradables de 7onz 50/1
30
PAQ
200
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1548632
Informe final de la selección DO1.AWD.1548632
22/03/2024 15:43
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.533930
La lista de oferentes del proceso HLEA-DAF-CD-2024-0015 publicada por Hospital Luis E Aybar
22/03/2024 15:07
(UTC -4 hours)
Detail