Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
77,408 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2024-0014
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISIÓN
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/03/2024 11:30:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/03/2024 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/03/2024 11:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/03/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
77,408.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
37,347.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
40,061.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
77,408.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1711113685535MRzIi
1
77,408.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/03/2024 09:12:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
18/03/2024 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud mantenimiento aire de precisión.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitud mantenimiento aire de precisión.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud mantenimiento aire de precisión.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud mantenimiento aire de precisión.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1546601
19/03/2024 12:42
77,408 Dominican Pesos
Final Report:
19/03/2024 12:42
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Mavialex, SRL
77,408 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
-
Subtotal
37,347.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CONTACTOR 40 AMP 24 VOLTIO
1
UD
1,947
1,947.00
2
39121311 - Accesorios elé
(...)
39121311 - Accesorios eléctricos
2.3.9.6.01
CONFIGURACIÓN DE PLC INTERNA, AJUSTE, CAMBIO, RESETEO Y BORRADO, INSTALACIÓN (MANO DE OBRA)
1
UD
35,400
35,400.00
1.2
REPUESTOS
-
Subtotal
40,061.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
3
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
FILTRO MER V-8 EFICIENCIA 35% SIZE 28-1/2 X 29-1/2 X 4
3
UD
12,449
37,347.00
4
26111535 - Tornillos esfé
(...)
26111535 - Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esféricos
2.3.9.8.01
CORREA AX37
2
UD
1,357
2,714.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1546601
Informe final de la selección DO1.AWD.1546601
19/03/2024 12:42
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.532412
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2024-0014 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
19/03/2024 09:12
(UTC -4 hours)
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