Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
96,532.32 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0012
Request Name:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETA PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETA PARA USO DE DIFERENTES DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Ind, esquina Antonio de la Maza #25 Moca Espaillat CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/03/2024 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/03/2024 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/03/2024 11:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
15/03/2024 11:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2024 11:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/03/2024 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
113,910.69
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
113,910.69
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO A LA NORTEÑA
113,910.69
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0045
1
113,910.68
DOP
Vencido
COMPROMISO 45.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
15/03/2024 12:32:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD PAPEL HIGIENCO20240315.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD PAPEL HIGIENCO20240315.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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PREVENTIVOO PAPEL HIGIENCO20240315.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD PAPEL HIGIENCO20240315.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1544829
18/03/2024 09:18
113,910.68 Dominican Pesos
Final Report:
18/03/2024 09:18
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Almacenes La Norteña, SRL
113,910.68 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION PRODUCTO PAPEL
-
Subtotal
96,532.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO 12/1
504
UD
55.08
27,760.32
2
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA
480
UD
21.19
10,171.20
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL JUMBO 12/1
150
UD
55.08
8,262.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
56
UD
233.05
13,050.80
5
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA
160
UD
233.05
37,288.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1544829
Informe final de la selección DO1.AWD.1544829
18/03/2024 09:18
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.531830
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO MOCA-DAF-CD-2024-0012 publicada por AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
15/03/2024 12:32
(UTC -4 hours)
Detail