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Summary Information

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941,350 Dominican Pesos
 
MICM-DAF-CM-2024-0003 
Adquisición de Utensilios para Uso del Departamento de Eventos - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. Exclusivo para MiPymes.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de Utensilios para Uso del Departamento de Eventos - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM. Exclusivo para MiPymes. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
OFICINAS GUBERNAMENTALES JPD Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

13/03/2024 17:02:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
239,996.93 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.01239,996.93  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago establecido a crédito y a ser realizados en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días luego de haber depositado la factura, conduce y demás documentos correspondientes en la Dirección Admin.239,996.93  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1712933515106U1lQp1239,996.93  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

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09/04/2024 16:09:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/03/2024 15:29:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
27/03/2024 07:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

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No
Document NameType
1. Requerimientos Unificados.pdfOtherDownload
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Certificación de Existencia de Fondos.pdfOtherDownload
Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
Covocatoria.pdfOtherDownload
Invitacion a Presentar Ofertas.pdfOtherDownload
Pliego de condiciones MICM-DAF-CM-2024-0003.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
1.SNCC.F.042 - Información Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
2.SNCC.F033- Oferta Económica.docxOferta Económica (Cotización) Download
Declaración Jurada.docDeclaración Original SimpleDownload
Política del SIG del MICM.PDFOtherDownload
FOR-CIC-07.docxOtherDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.155665010/04/2024 10:24413,717.93 Dominican PesosActive
    Final Report:10/04/2024 10:24Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL173,721 Dominican Pesos
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    Solvalmen, SRL239,996.93 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de Materiales y Artículos para Oficinas - Compras Verdes.-
    
Subtotal
322,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 90 x 120 cm20UD3,50070,000.00
    
 
2
60121140 - Tablero de mon(...)
2.3.9.9.05Tablero de Montaje - Pizarra de Corcho3UD2,3006,900.00
    
 
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadoras para Tapicería Profesional5UD3,70018,500.00
    
 
4
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04Grapas para Grapadora de Tapicería - Caja con 1000 grapas10CAJ4504,500.00
    
 
5
53121501 - Porta trajes
2.3.9.9.01Porta Trajes 13UD5,70074,100.00
    
 
6
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 60 x 90 cm2UD3,5007,000.00
    
 
7
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 90 x 120 cm2UD3,5007,000.00
    
 
8
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 30 x 21 cm2UD3,5007,000.00
    
 
9
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 24 x 36"2UD3,5007,000.00
    
 
10
55121722 - Mástiles de ba(...)
2.3.9.8.02Tableros de Borrado en Seco - Pizarra Blanca 35 x 46"1UD3,5003,500.00
    
 
11
55121722 - Mástiles de ba(...)
2.3.9.8.02Astas para Banderas15UD7,800117,000.00
1.2  
 Adquisición de Utensilios para Uso del Departamento de Eventos - Compras Verdes.-
    
Subtotal
389,350.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52151611 - Pinzas de coci(...)
2.3.9.5.01Palitas para Hielo10UD2102,100.00
    
 
2
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas para Café100UD606,000.00
    
 
3
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Dispensador de Jugos4UD3,50014,000.00
    
 
4
52152002 - Contenedores p(...)
2.3.9.5.01Dispensador de Jugos4UD3,70014,800.00
    
 
5
52151804 - Teteras para u(...)
2.3.9.5.01Termo para Café 10UD5,70057,000.00
    
 
6
52152001 - Jarras para us(...)
2.3.9.5.01Jarras para Agua5UD5,70028,500.00
    
 
7
52151506 - Contenedores d(...)
2.3.9.5.01Nevera Portátil2UD4,9009,800.00
    
 
8
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01Cucharón para Servir10UD3503,500.00
    
 
9
48101902 - Cubertería par(...)
2.3.9.5.01Juego de Cubiertos 6/150UD4,800240,000.00
    
 
10
48101916 - Dispensadores (...)
2.3.9.5.01Dispensadores de Servilletas5UD3501,750.00
    
 
11
52152012 - Cubetas para h(...)
2.3.9.5.01Cubetas para Hielo - Hielera3UD2,8008,400.00
    
 
12
52151701 - Utensilios par(...)
2.3.9.5.01Cucharón Hondo10UD3503,500.00
1.3  
 Adquisición de Productos de Utilería para Uso del Departamento de Eventos y la Dirección Administrativa - Compras Verdes.-
    
Subtotal
229,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
56101528 - Plantas artifi(...)
2.3.9.9.05Centro de Mesa Tipo Pucheros con su Base15UD3,80057,000.00
    
 
2
56101528 - Plantas artifi(...)
2.3.9.9.05Plantas artificiales23UD7,500172,500.00
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Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
10/04/2024 10:24 (UTC -4 hours)
Detail
09/04/2024 16:09 (UTC -4 hours)
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