Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
456,260 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001
Request Name:
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
12/03/2024 10:01:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
13/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/03/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
15/03/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/03/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/04/2024 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
1234
Budget Total Value
116,153.30
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
96,978.30
DOP
----
View
2.3.9.5.01
19,175.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1794564
Adquisición de suministro de limpieza para uso institucional correspondientes al primer trimestre del año 2024
116,153.30
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001
2
538,386.80
DOP
Vencido
FONDOS 2024-0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/03/2024 15:07:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/03/2024 10:47:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
13/03/2024 11:47:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
13/03/2024 15:58:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
14/03/2024 07:49:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
14/03/2024 09:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
14/03/2024 09:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Codigo de etica.pdf
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COMPROMISO ETICO PROVEEDORES.docx
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FONDOS 2024-0001.pdf
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
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SOLICITUD 2024-0001.pdf
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TÉRMINO DE REFERENCIA 2024-0001.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1545630
18/03/2024 16:34
252,561.3 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
18/03/2024 16:34
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Supligensa, SRL
116,153.3 Pesos Dominicanos
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Multiservicios Alemi, SRL
121,186 Pesos Dominicanos
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Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL
15,222 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisicion de material de limpieza primer trimestre para uso de la instutucion
-
Subtotal
456,260.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Ambientador Desinfectante
15
GAL
230
3,450.00
2
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Lavaplatos (Jabon liquido)
15
GAL
330
4,950.00
3
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Cloro
15
GAL
170
2,550.00
4
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Toallita microfibras
30
UD
120
3,600.00
16
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja
36
UD
65
2,340.00
5
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Piedras Aromaticas
36
UD
150
5,400.00
13
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Brillo verde
36
UD
50
1,800.00
12
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Spay Aromatizante
60
UD
240
14,400.00
11
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Jabon Liquido
10
GAL
270
2,700.00
7
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Papel toalla de mano
400
UD
210
84,000.00
15
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Papel higienico Institucional de baño
400
UD
285
114,000.00
17
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Zafacon de 12 litros negro
10
UD
600
6,000.00
18
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Zafacon de 24 litros negro
10
UD
1,300
13,000.00
21
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Fundas 18 x 24 negras
10
PAQ
170
1,700.00
14
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Fundas 24 x 30 negras
50
PAQ
450
22,500.00
22
47131825 - Limpiadores de
(...)
47131825 - Limpiadores de superficie de contacto
2.3.9.1.01
Fundas 65 galones
10
PAQ
170
1,700.00
6
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables no.4
10
CAJ
3,600
36,000.00
8
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos conico biodegradables 4.5
5
CAJ
6,000
30,000.00
23
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradables no.10
3
CAJ
5,100
15,300.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape no.32
10
UD
330
3,300.00
10
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Escobilla para inodoro
3
UD
190
570.00
19
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de paño
10
UD
2,700
27,000.00
20
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de papel de mano
10
UD
6,000
60,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1545630
Informe final de la selección DO1.AWD.1545630
18/03/2024 16:34
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.532278
La lista de oferentes del proceso ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0001 publicada por Administradora de Riesgos de Salud para los Maestros
18/03/2024 15:07
(UTC -4 hours)
Detail