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Summary Information

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2,444,942 Dominican Pesos
 
CAMARA CUENTAS-CCC-CP-2024-0003 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Pliego de Condiciones Específicas
NonAwarded
05/04/2024 00:35:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 
Comparación de Precios 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

07/03/2024 12:01:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/03/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/03/2024 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/03/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/04/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/04/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/04/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/04/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/04/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/04/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
2,444,942.00 DOP
2,444,942.00 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.011,068,672.00  DOP----View
2.3.9.5.01851,000.00  DOP----View
2.3.9.9.05103,500.00  DOP----View
2.2.5.3.04111,000.00  DOP----View
2.3.7.2.9928,850.00  DOP----View
2.3.9.1.01190,320.00  DOP----View
2.3.7.2.0379,600.00  DOP----View
2.6.4.1.0112,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016112,444,942.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
ACTA APROBACION PLIEGO CP-2024-0003.pdfOtherDownload
ACTA INICIO PROCESO CP-2024-0003.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
Certificado de fondos.pdfCertificado de Cuota a ComprometerDownload
CONVOCATORIA.pdfOtherDownload
PLIEGO DE CONDICIONES CP-2024-0003.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Sobre 1 - Credenciales
 2 
Sobre 2 - Propuesta Económica
 2.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
2,444,942.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14121504 - Papel de empaq(...)
2.3.3.2.01PAPEL ALUMINIO50UD30015,000.00
 
UNIDAD
  
    
2
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PLASTICAS 50UD1,60080,000.00
 
FARDO/40
  
    
3
52151503 - Cubiertos dese(...)
2.3.9.5.01TENEDORES PLASTICOS 50UD1,60080,000.00
 
FARDO/40
  
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO 300UD1,450435,000.00
 
FARDO/12
  
    
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (30/1)300UD1,450435,000.00
 
FARDO/30
  
    
 
6
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 55 GLS9,000UD545,000.00
 
UNIDAD
  
    
7
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AMBIENTADOR SPRAY 8 OZ (227G)200UD10020,000.00
 
UNIDAD
  
    
8
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04AEROSOL AMBIENTADOR 12.5OZ (354G)200UD44088,000.00
 
UNIDAD
  
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE COCINA 13 X 7 (500/1)120UD1,250150,000.00
 
FARDO/500
  
    
10
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO GALON150UD7511,250.00
 
UNIDAD/GLS
  
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE GALON150UD25037,500.00
 
UNIDAD
  
    
12
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DESECHABLES nO.960UD1,50090,000.00
 
FARDOS/20
  
    
13
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99SACO DE DETERNGENTE (30 LBS)8UD1,30010,400.00
 
UNIDAD
  
    
14
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99LIMPIADOR EN ESPUMA 22 OZ24UD3007,200.00
 
UNIDAD
  
    
 
15
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 28X369,000UD545,000.00
 
UNIDAD
  
    
 
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS 17X229,000UD1.513,500.00
 
UNIDAD
  
    
17
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LIQUIDO DE MANO160UD40064,000.00
 
UNIDAD
  
    
18
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON LAVAPLATO130UD12015,600.00
 
UNIDAD
  
    
19
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA EN ROLLO36UD903,240.00
 
UNIDAD
  
    
20
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO No. 770UD3,350234,500.00
 
CAJA/50
  
    
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO No. 370UD4,950346,500.00
 
CAJA/24
  
    
22
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJA SALVA UÑA60UD905,400.00
 
UNIDAD
  
    
 
23
24101510 - Contenedor de (...)
2.6.4.1.01ZAFACON DE ESCRITORIO30UD40012,000.00
 
UNIDAD
  
    
24
47131706 - Dispensadores (...)
2.2.5.3.04ATOMIZADOR SPRAY25UD1203,000.00
 
UNIDAD
  
    
25
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA36UD2007,200.00
 
UNIDAD
  
    
26
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMAS PARA LIMPIAR50UD703,500.00
 
UNIDAD
  
    
27
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO MINI JUMBO192UD12123,232.00
 
UNIDAD
  
    
28
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRA AROMATICA PARA INODORO200UD5010,000.00
 
UNIDAD
  
    
29
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE12UD1601,920.00
 
UNIDAD
  
    
 
30
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA150UD507,500.00
 
UNIDAD
  
    
31
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50UD201,000.00
 
UNIDAD
  
    
32
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO PARA INODORO20UD751,500.00
 
UNIDAD
  
    
 
33
48101909 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01TERMO DE CAFÉ 1 LITRO10UD2,00020,000.00
 
UNIDAD
  
    
34
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01MALLA DE ORINALES200UD30060,000.00
 
UNIDAD
  
    
35
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01CLIP DE INODORO200UD31062,000.00
 
UNIDAD
  
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
05/04/2024 00:35 (UTC -4 hours)
Detail
05/04/2024 00:34 (UTC -4 hours)
Detail
18/03/2024 13:20 (UTC -4 hours)
Detail
14/03/2024 17:43 (UTC -4 hours)
Detail